你好,你發(fā)來看下,把申報(bào)表發(fā)來
老師,上期留底稅額2萬,和期末留底稅額2萬,期末未繳稅額840是什么意思啊,報(bào)表里面顯示的
增值稅申報(bào)表主表30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額等于25欄期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))是這樣的嗎?
老師您好,我增值稅申報(bào)表中的第25行期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))、第30行③本期繳納上期應(yīng)納稅額、第34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,比如這張表是所屬期2023年8月份的增值稅申報(bào)表,那么34行的意思是8月期末結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅的金額,對吧,那么第25行和30行,請您幫我解釋下,我迷糊了。蟹蟹老師
您好,增值稅納稅申報(bào)表主表中期末未繳稅額表示什么意思呢?出現(xiàn)期末未繳稅額是30萬,本期應(yīng)補(bǔ)繳稅額6萬,如果期末未繳稅額是30萬,本期不應(yīng)該補(bǔ)繳30萬嗎?
老師,申報(bào)增值稅時(shí),主表里的稅款繳納25行本月數(shù)有感嘆號,和30行數(shù)額0本期繳納上期應(yīng)納稅額有感嘆號,提示意思是25行期末未繳稅額是21000,第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額數(shù)值為0,是否有誤?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi),是在匯算清繳的時(shí)候調(diào),還是說平時(shí)在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候就要調(diào)成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現(xiàn)金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預(yù)收賬款(待清算)開發(fā)票再做,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,
老師,月底我計(jì)提4月的工資,這個(gè)數(shù)從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現(xiàn)金,怎么辦,把現(xiàn)金存入公戶再做賬,還是直接按現(xiàn)金做啊,還是現(xiàn)金可以不確認(rèn)收入啊,以前餐飲業(yè)現(xiàn)金都進(jìn)老板私戶了不確認(rèn)收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個(gè)需要走稅費(fèi)及附加
什么情況下收到對方開給我們的發(fā)票借記在建工程
小規(guī)模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現(xiàn)在賬本調(diào)整過來了,現(xiàn)在我是需要回去更改第四季度企稅報(bào)表還是等匯算清繳調(diào)整?匯算清繳調(diào)成本可以嗎?
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級明細(xì)科目嗎?可以一次計(jì)入預(yù)收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
就是這數(shù),如果期末有未繳稅額稅務(wù)局早就不讓開票了
你好,你實(shí)際有沒有欠稅呢
實(shí)際沒有欠稅,每期都是按時(shí)交的,
你好,你把這個(gè)金額填入到上面。本期繳納上期應(yīng)納稅額,就可以了。
本期繳納上期稅額是自動(dòng)帶出來的,灰色的,不能編輯的,
應(yīng)該是報(bào)表系統(tǒng)有問題,
你好,你看下下面這個(gè),本期繳納欠繳稅額。看能不能填,就是在這2個(gè)里面。
這些都是自動(dòng)帶出來的,
你好,如果都弄不了。你就得去查,看從什么時(shí)候開始出現(xiàn)的,然后從頭更正。要去稅務(wù)局處理。
增值稅申報(bào)幾乎都是自動(dòng)生成的,銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)都自動(dòng)生成,主表沒發(fā)編輯的
你好。之前都是可以編輯的。是最近系統(tǒng)更新后才不行的。