你好,你這個出差做技術服務肯定是不合適的。
老師,子公司給母公司提供服務,服務費已經結算,子公司確認收入,母公司確認成本,合并報表的時候需要抵消嗎?只是內部間的交易,母公司不會再對外銷售這項服務
問下就是母公司把生產業務全部轉給子公司了,現在子公司有銷售軟件這些,增值稅有9萬多,能不能母公司開技術咨詢服務費和技術轉讓費給子公司呢,如果可以,加起來開80萬的金額可以嗎
老師,你好,我們公司有一個全資子公司,子公司主要是給某公司提供服務,這個服務費,母公司計入銷售費用-服務費。子公司則確認為收入(子公司直接為這個服務而產生的員工工資社保公積金計入成本,而公司內勤人員則計入管理費用)。那做合并報表時,合并抵消分錄怎么寫呀?(母公司每個月付子公司服務費是8萬,母公司把這8萬都確認為銷售費用,子公司把這8萬確認為主營業務收入,其中計入主營業務成本的薪酬費用是4萬,計入管理費用的薪酬費用是2萬)
老師,我公司是一個獨立核算的子公司,子公司的收入是子公司的銷售人員幫總公司進行銷售后總公司給咱子公司銷售分成,子公司對這銷售分成給總公司開具發票,成本就是銷售人員的工資、差旅費及業務招待費,這些支出怎么記賬?是記銷售費用還是直接記入主營業務成本?
老師,我們公司不能沒有生產加工范圍,只有技術開發和服務、銷售范圍。1、現在公司的產品(暫時屬于公司)是受托加工出來的,也就是說是對方給我們含銀原材料,我們公司提供輔材和制造費用這些,通過公司的生產線和技術把他們原材料中的銀子提取出來給他們。他們支付技術服務費給我們,但這個成本怎么計算啊?中間發生的費用是計入制造費用嗎? 2、因為給他們加工出來的銀子暫時放在我們公司,我們也會有銷售出去的可能,銷售這塊的成本按什么計算啊?
老師,建筑勞務公司,可以就同一個施工項目,在小規模時開1%專票,超過500萬了變小規模開3%專票可以嗎
公司的發票可以開給個人?
老師,為啥票面利率大于市場利率,債券就溢價發行,能用大白話解釋嗎
電子稅務局 手機版本 老是人臉核驗失敗 怎么弄啊
老師,離職工資補償N和2N分別是什么情況。休年假分別休幾天與工作年限的關系
這種情況,企業所得稅年度申報時填在哪個表里的哪行
你好,老師,四月開始應該是代賬公司要交接給我做賬了,但是他們到現在還沒弄好數據也沒有,如果拖到五月的話,比如像用友軟件的我這個到時候會有影響嗎,因為我看財務軟件月份改不了呢,比如現在是四月,想做3月的是點不了的
老師,年度企業所得稅匯算清繳職工薪酬支出及納稅調整明細表這個表怎么填列
給員工購買工作服入什么費用合適呀?
請問酒店采購了一個九牧王馬桶用,請問借貸怎么做
但是平時母公司為子公司提供的服務有開技術服務費發票給子公司,那現在母公司人員發生的費用不應該也算技術服務費嗎
你好,這個費用不是技術服務。費用是費用。 正常來說母公司自己做費用,然后開服務費發票給子公司。
對呀,開服務費給子公司,子公司做的也是銷售費用的技術服務費,拿的是子公司的錢,直接做銷售費用不可以是嗎?那合理的是做什么
你好,你可以做銷售費用,但是你不能拿這個差旅費的發票做技術服務費入賬。
那只能做銷售費用的什么費用呢?
你好,你可以進入業務招待費。
因為他本身不是屬于自己公司的員工。
那如果是子公司的銷售人員幫忙報的話是不是可以直接入差旅費呢?
你好,操作是可以的。
那會不會存在沒有機票佐證的問題,因為機票是實名的
你好,機票的話這個是會有這種問題。不過你計入業務招待費的話就沒事。
就是招待費超標了,那可以按照實際發生什么就入什么嗎?比如產生的交通費,實際就入銷售費用的交通費呢?
你好,這個,不能夠這樣子做。因為不是自己公司的員工。
好的,謝謝老師,就是實際要入招待費,如果入差旅費也是可以,這個風險比較大,這樣理解沒有錯吧?
你好,對的,理解沒問題。