你好,紙質的需要單獨裝訂抵扣聯次的
老師好,我們公司是一般納稅人,但是這兩年公司都沒有收入,取得的增值稅專用發票都沒抵扣,直接進了費用,也沒在平臺認證。我想咨詢一下,如果不認證會有風險嗎?不抵扣也必須認證嗎?抵扣聯是單獨存放,還是跟發票聯一起走賬?謝謝
老師好,我想問一下現在發現十年前會計做賬時,根據入庫單做了借庫存貸應付,發票回來了繼續做借庫存 進項 貸應付,這樣根據入庫單沒有發票的入庫金額有差不多210萬了,請問現在可以調回來嗎?還是分批慢慢的調?因為現在公司沒什么業務,也是虧損狀態,如果一下減少210萬的庫存會不會引起S局的關注呢?謝謝老師
老師好,由于我們存在虛開發票的情況,稅局查到后,整了兩百多萬的進項稅轉出,管理員就讓我們去領那個 稅務通知回去,我們問需要怎么處理,管理員就說把事情告訴你老板,他也沒說怎么處理,開給我們進項發票的公司,我們都聯系不上,現在不知道辦,請老師指條方向 老師,之前問題老師了,有滿意的回復了,現在想加問一下, 到現在我老板還沒處理得,那我很糾結,今天需要申報增值稅嗎?我是等處理好再申報,還是,今天就報,一直不扣款呢?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業,之前1月份開了一張發票出去,現在5月份紅沖了,重新開一張金額一樣的發票,但是現在開出去的進項跟之前抵扣的進項發票是不一樣的,那我把之前的進項發票紅沖了,到時候再開出去的話,還需要交稅嗎?如果不開的話,那我的庫存商品哪里就有余額在,
老師您好,公司是一般納稅人,有取得進項發票,進項發票我沒有單獨存檔,而是跟別的憑證裝訂在一起了。(之前也不知道要單獨存檔的,現在是看到別的公司在單獨存檔),所以想問下,我之前那樣的都裝訂了,需要怎么補救嗎?謝謝老師!
老師,是不是一次采購大額的婚紗按3年攤銷,如果每月采購幾件就一次計入成本啊
從公司公賬上一次性轉40000給一個人,有風險?怎么轉沒風險?
老師,月底最后一天可以打印數電發票里的統計表了嗎?發現我今天打的數是不對的,我開了2張發票了,統計表只有一張!哪里出問題了,征收率那份。月初需要數電發票打印進項和銷項進行報稅做賬
2024年,為了延緩所得稅繳納而做的暫估,假如次年5月后期會取的發票,2024年匯算清繳要怎么做,憑證要怎么調,做?假如后面無法取得發票,要怎么進行賬務處理和報表申報
銷售拿來的報銷單上差旅費是400元,但是附件發票是一張500元的油票,專票。那做賬的時候進項稅額是要全額按照發票上的來嗎?可以全部抵扣嗎?
老師個稅一年按6萬扣完后,次月接著可以扣5000嗎?
食堂里用的液化氣去管理費用福利費嗎
沒有發票,只有收據可以做賬嗎,不超過500,個人報銷怎么做賬,分錄怎么做
不是本公司員工,可以在公司借款嗎。五萬之內
老師,我們是跨異地做項目。那個地方給我們核定了個人所得稅。但是我們實際是跟另一個公司合作。然后我們公司的人沒有真正在那邊的。我們開發票給我們的上游。然后另一個公司再開發票給我們。這種申報個人所得稅應該怎么報 報沒有人員嗎?
之前我都已經裝訂了,也沒有弄單獨的。要不要補救
電子版的我存檔下,是不是也可以呢?
你需要復印或者再拿出來單獨放在一起