您好, 不用申報個稅,用發(fā)票做賬就可以,計入福利費里面
以下發(fā)放的員工的福利費,需要納入工資薪金里面申報個人所得稅嗎?
老師 請問發(fā)放給職工的福利,比如粽子等,計入管理費用-福利費,因為這部分福利費已經(jīng)單獨并入工資薪金繳納了個稅,那這部分福利費還需要納入福利費14%的扣除限額嗎?
想問下,公司給員工購買了友邦人身意外險,這個費用是計入應付職工薪酬-福利費嗎?需要并入他們當月的工資繳納個人所得稅嗎
員工工傷產(chǎn)生的醫(yī)療費用來公司報銷,計入福利費,需要并入工資薪金計征個人所得稅嗎
請問,購買了三個華為手表,發(fā)放給優(yōu)秀員工,計入福利費用嗎?這個費用需要并入工資薪金所得申報個稅嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
只要不是每個員工都發(fā)放的,就不需要申報個稅嗎?
只要有發(fā)票就不要申報個稅