同學,你好 都是1%,這個沒辦法,對方小規模,可以讓對方開3%
我們公司是加工行業,進項票少,一個月本來可以賺30萬,但交增值稅都差不多要交10幾萬,扣掉后都沒多少盈利了,有什么方法可以少交點增值稅
老師我們是一般納稅人,舉例本月營業收入100萬,稅額13萬,本期取得增值稅專用發票一張金額246.15萬,稅額32萬,我們公司增值稅稅負率是1%,假如本期我們32萬的進項必須認證,不然就要繳納13萬的稅,現在進項發票控制不了的情況下怎么調銷項,本題收入需要調增多少
老師請問下 就是100萬的合同需要開9%的專票給甲方 是不是就要上8萬多的增值稅 然后我們去買材料花了50萬 對方給我們開回來的發票 是可以抵扣掉這8萬多的稅金的嗎
請問下我們要繳納13個點的稅,對方給我們開具6個點的發票,那我是不是只繳納7個點的增值稅跟附加稅就好了?比如毛利是40萬,減13個點的稅,對方給我們6個點的發票,那我們要繳納多少稅?
請問下我們要繳納13個點的稅,對方給我們開具6個點的發票,那我是不是只繳納7個點的增值稅跟附加稅就好了?比如毛利是40萬,減13個點的稅,對方給我們6個點的發票,那我們要繳納多少稅?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
對方已經開完發票了,小規模的可以抵扣嗎?不能抵扣吧
同學,你好 你是一般納稅人,你收到專票就可以抵扣
嗯她們開專票得交稅,不給開3%
同學,你好 那就沒辦法了
好的謝謝老師
不客氣,祝工作順利