你好,對的是的,是這么做的。
老師您好咨詢個問題:比方我接了一個100萬的工程,其中材料占60萬,人工30萬,利潤10萬,但是我購買的材料都是有發票的,我要開100萬的9個點發票給甲方他才會付款給我,我想請問我這60萬的材料發票是不是可以抵扣,然后只需要把利潤和人工的金額去開票。
老師問下。對方給我們開票100萬。這100萬就是不含稅貨款。我們需要付給對方4個的點。100萬付多少
老師請問下 就是100萬的合同需要開9%的專票給甲方 是不是就要上8萬多的增值稅 然后我們去買材料花了50萬 對方給我們開回來的發票 是可以抵扣掉這8萬多的稅金的嗎
我們是小規模企業 與甲方簽訂的合同金額20萬左右 當下甲方要求開具9%增值稅專用發票稅金大約一萬八千多, 我們沒法開相應稅率的票,我能不能給甲方按照60萬開票 開成小規模能開出的3%的增值稅發票?這樣甲方也可以收到相應稅額的票據,只是開票金額就成了以60萬計算就跟合同金額度對應不上了 這樣是否可以?
老師,我們2年前稅務代開了張專票10萬,對方也認證抵扣了,但是業務沒開展,現在需要退回對方8萬。對方開的紅字信息表是開的不含稅8萬,我們代開的紅字發票就也只能開不含稅8萬。但我們只退回價稅合計8萬。對方回復說退款8萬沒問題,我想問問對我們自己有什么影響嗎?賬是一直掛著嗎?
老師,就是員工墊付的貨款,報銷的時候填付款申請單還是費用報銷單
老師,就是員工墊付的,只有費用類的填寫費用報銷單,還是成本貨款類的墊付也寫費用報銷單啊
給公司員工開工資必須要用公戶嗎?財務負責人的戶或是轉微信行嗎
老師您好,匯算清繳中其他數據填完納稅調整明細和所得稅彌補虧損都是自動填的還是手動填
老師,員工代付成本貨款報銷的時候也要寫費用報銷單嗎?
老師,因供應商質量問題扣的款,比如供應商開票5萬,質量扣款5000,我們只付4.5萬,我們做營業外收入嗎
老師資產負債表本期都是0,是不是把上期期末數填到本期期初里
老師您好,民非交殘保金的分錄怎么寫?要做計提嗎
接受居間費發票一般需要注意哪些風險 需要備留哪些資料以防稅務稽查 需要申報哪些稅費
老師賬上折舊完的固定資產還有殘值在賬上怎么處理,我知道可以繼續使用,我想知道這個殘值賬上怎么處理
開回來的成本票是可以抵扣增值稅的?
你好,你得是專票才可以抵扣的。
只要是專票就可以抵扣增值稅了嗎
那我們拿回來的成本票是3%或者13%的呢 這樣怎么抵扣呢
對的,是的,如果是專票的,按照發票的稅額抵扣,在勾選平臺里面勾選。
不管稅率是多少 就按照發票里的稅額抵扣就行嗎
對的是的是這個意思的。
那對應的附加稅和印花稅呢 能抵扣嗎
附加稅是根據繳納的增值稅來繳納的,你的增值稅少交了,你的附加稅跟著少交。
印花稅就沒法抵扣了,印花稅是根據你的合同金額。
印花稅呢
印花稅就沒法抵扣了,印花稅是根據你的合同金額。
合同金額100萬 那就是100萬的萬分之三再減半 是嗎
對的,是的,是這么做的。
那老師 印花稅一般納稅人是每個月都要報是吧 發票開了多少就按發票總額來上印花稅
現在是按季度申報,你看一下你的稅種認定里面就可以的。
這個發票額是按含稅額嗎
按照你的合同金額來,合同是含稅的,就是按照含稅來,按照不含稅的,按照不含稅的來繳納。
里面寫著按次
那比如說合同額是100萬 這個季度我只開50萬發票 那這個季度上的印花稅是按100 還是50
按照100來繳納的,當月繳納當月的。