同學,你好 應付職工薪酬計提分錄9800
老師好。比如我們公司10月計提10個人工資1萬元, 借:管理費用—人員工資1萬 貸:應付職工薪酬—工資1萬 但11月份只發了9個人的 借:職工薪酬應付工資1萬 貸:銀行存款9000元 然后11月份計提工資也是10個人1萬 借;管理費用—工資1萬 貸:應付職工薪酬—工資1萬 12月份把上個月未發的工資發了 借:職工薪酬—工資11000 貸:銀行存款11000 我這樣做可以嗎?
你好,老師,請問一下,比如我每個月實際發放工資為10萬,計提時候:借:制造費用10萬,貸:應付職工薪酬10萬,發放時有個員工的代扣保險款1萬,借:應付職工薪酬11萬,貸方:銀行存款11萬,那這樣不是我的應付職工薪酬計提少了1萬嘛,但是這1萬又不該進入制造費用的啊,怎么處理才合適呢
老師,我想咨詢一下,我們單位員工5月工資4000元,月底因當月請假扣200元,在工資表中直接扣,月底計提工資時分錄借:管理費用4000元,貸:應付職工薪酬4000元;借:應付職工薪酬200元,貸:營業外收入200元,這樣做分錄對不對?
老師你好,比如計提應發工資1萬元,但是有的員工遲到、請假200元,請問老師做應付職工薪酬計提分錄是1萬元還是9800元呀?
請問老師,在企業所得稅匯算前,應付職工薪酬是借方1萬元,那么說明我計提費用少了1萬,補提即可;如果應付職工薪酬是貸方1萬,那么說明我多計提了1萬,需要沖回費用1萬元,對嗎?
老師,請問公司的2個U頓可以都用法人當經辦人嗎?如果說要用我來當經辦人會有什么風險嗎?
老師,這個金額是24年4個季度預交的實際金額嗎?
老師:去年一筆管理費用在登賬是管理費用科目漏登記了,銀行付款的,銀行日記賬登記了(手工賬),金額不大,記到今年損益里,貸方科目怎么處理?
老師,一月份的報稅我已經申報了,為什么進度條才顯示25%,是哪里沒有完成嗎?
老師好,咨詢下:對方戶名是***網商銀行,摘要:企業實名認證專用,金額請勿泄露。收到金額:0.78 這是什么費用?有了解的嗎?
老師,房屋產權方可以無償捐贈給非公開基金會房屋使用權用于基金會辦公么?基金會開具慈善事業捐贈票據用于產權方抵稅?如果可以,從合規角度考慮需要注意什么?金額和面積有何要求?
老師你好,棉粕的稅率多少,開票是按免稅開還是按9%開
老師,這是報稅實操模塊里的利潤表,為什么3月份的利潤表的答案和老師講的不一樣呢?本期金額應該是3月份的,累計金額應該是1-3月份的才對呀
12月向A公司購買 X產品,向B公司購買Y產品,票未到,貨已經。暫估,借:庫存商品-X 庫存商品-Y 貸:應付賬款-A公司 應付賬款-B公司,這樣可以嗎?
老師面粉廠業務學哪個課程呢
老師,你意思說計提應付職工薪酬是9800元是么?不是10000是吧?
同學,你好 嗯嗯,是的
好的,謝謝老師1
不客氣,祝工作順利