你好直接按3800計提就可以的
老師,這樣子計提公積金以及發(fā)放工資的會計處理是否正確呢?如有不對,可以告訴我怎么填寫嗎?基本工資5000元,公積金單位個人分別繳納200元,實發(fā)工資4800元 借:管理費用-工資 5000 貸:應付職工薪酬 5000 借:管理費用-公積金(單位部分) 200 貸:其他應付款-公積金中心 200 借:應付職工薪酬-代扣代繳公積金(個人部分) 200 貸:其他應付款-公積金 200 借:其他應付款-公積金 400 貸:銀行存款 400 借:應付職工薪酬 4800 貸:銀行存款 4800
我單位本月工資表中應付工資20000元,扣職工個人部分社保費2000元,實發(fā)工資18000元。請問老師按以下分錄處理對嗎? 計提工資時 借:管理(經營)費用20000 貸:應付職工薪酬20000 發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬20000 貸:銀行存款18000 其他應收款2000 代個人實際繳納社保費時 借:其他應收款2000 貸:銀行存款2000
比如,新增A員工實發(fā)工資3000元,每月個人社保部分是50元/人,公司部分是55元/人,社保局當月扣除社保不含A員工的部分,在下月一共扣了A員工兩個月的社保,分錄:計提時借:管理費用-工資3050 貸:應付職工薪酬-工資3050 計提公司社保 借:管理費用-公司社保 55 貸:應付職工薪酬-公司社保55 實際繳納社保時調整社保 借:應付職工薪酬-工資 50 貸:管理費用 50(個社部分) 借:應付職工薪酬-公司社保 55 貸:管理費用-公司社保55,想問我這樣做分錄有問題嗎?
老師你好,10月份員工工資月末計提多了,多計提900元。然后發(fā)放的分錄也做了?,F在沖減的話是不是也得做倆筆分錄。 當時10月末計提時借:是主營業(yè)務成本 n元 貸:應付職工薪酬—應付工資n元 11月15日發(fā)放時:借:應付職工薪酬—工資 n元 貸:其他應付款n元。(老板個人發(fā)的) 現在沖銷10月份工資,在財務軟件10月計提下面有個沖銷,是不是可以直接點擊沖銷做 借:應付職工薪酬—工資900元。 貸:主營業(yè)務成本900元。 然后再11月份發(fā)放時那個財務軟件下面點擊沖銷 做;借:其他應付款900元 貸:應付職工薪酬—工資900元。 這樣做對不對
老師好,我想問一下,銀行扣公積金可否:借-主營業(yè)務成本 2000元,借:管理費用2000元 借:其他應付款4000元 貸:銀行存款8000元;發(fā)放工資扣回個人部分公積金:借:其他應付款 4000元,貸:應付職工薪酬4000元。可以嗎。沒預提當月交當月扣情況
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廣告公司繳納文化建設費的相關政策和計算方法是什么
你好老師,請問一下一家小規(guī)模只做一套賬,發(fā)出貨物不能確認收入,但要掛應收賬款,以后好和對方對賬,只有開票以后才能確認收入,才能收到款,要如何進行賬務處理,能寫一下會計分錄嗎?
你好老師我們公司開的網店賬戶里進的錢客戶沒要求開票,需要交稅嗎
您好!老師我想問一下,在建工程之前二級科目做錯了,可以紅沖,從新做嗎
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分公司怎么記賬報稅?需要與總公司合并嗎?
老師你好,原股份ABC股東分別占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股東分別占比34%34%22%10%根據凈資產500萬(不增值的情況下),CD股東該怎么出資?
2024年7月-12月年資產負債表每季報了后,年報有調整可以報電子稅務局嗎
老師,請問一下,一般的小型微粒企業(yè)在招財務人員時會做背調嗎?謝謝