同學(xué),你好 企業(yè)繳納的增值稅和附加稅部分是在什么時(shí)候扣除呀 一般是次月15日前
預(yù)收房屋租金 1.應(yīng)納增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅如何在企業(yè)所得稅前扣除及填報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表, 2.在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)時(shí)是按分?jǐn)偤蟮母郊佣愑?jì)算,還是按照繳納的增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅算?
老師您好,想問下所得稅中的企業(yè)應(yīng)納稅所得額是用全面利潤(rùn)總額加或減調(diào)整額是嗎,這個(gè)利潤(rùn)總額不是凈利潤(rùn)對(duì)吧,因?yàn)榧径阮A(yù)繳的時(shí)候沖減當(dāng)期利潤(rùn)了
老師,1.收入增速什么意思,2.利潤(rùn)是指利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn),3.納稅是指當(dāng)年所有的納稅額嗎,包括(增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅嗎)
老師,您好,我分公司在外省,分公司利潤(rùn)是負(fù)的,總公司利潤(rùn)是正的,總分公司匯總繳納企業(yè)所得稅,匯總利潤(rùn)是正的,匯算清繳時(shí),分公司是不是要按分?jǐn)側(cè)ダU企業(yè)所得稅
老師,在12月份計(jì)提的增值稅和附加的時(shí)候,在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候也是可以扣除的是把
老師,兩人成立了一個(gè)小型有限責(zé)任公司,現(xiàn)在一個(gè)股東將所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)股東,需要準(zhǔn)備什么資料呢,股權(quán)轉(zhuǎn)讓書是自己找模版就行了嗎
公司做汽車空調(diào)的稅收編碼應(yīng)該是哪一種謝謝
請(qǐng)問老師出口核銷是誰(shuí)來做的
購(gòu)買鎖計(jì)入什么科目,航吊維修計(jì)入什么科目,生產(chǎn)卡尺維修計(jì)入什么科目,通廁所計(jì)入什么科目,購(gòu)買煤氣計(jì)入什么科目
老師,請(qǐng)問出納表格里的類目收入x/支出X代表什么意思?
老師我們是小規(guī)模項(xiàng)目管理公司,去年暫估了成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估273000 貸:應(yīng)付賬款:暫估273000,然后要開票的話應(yīng)該開過多少發(fā)票來能沖掉暫估
老師公司買了輛車,收入11000 ,要交多少稅?怎么算
老師,籌建期平時(shí)入帳時(shí)沒有入開辦費(fèi),匯算時(shí)直接填到管理費(fèi)用,那財(cái)務(wù)費(fèi)用金額填管理費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
老師好,清算備案日,與清算結(jié)算日,一般填寫多長(zhǎng)時(shí)間呀。
一張發(fā)票能部分紅沖嗎?
是記賬的時(shí)候,比方說本月收入(不含稅)100元,銷項(xiàng)稅5元,成本(不含稅)80元,進(jìn)項(xiàng)稅3元,那企業(yè)本月應(yīng)該交增值稅5-3=2,附加稅是2×7%+2×3%+2×2%,企業(yè)所得稅是100-80=20×5%=1元,利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)分別是多少呢,我這么計(jì)算企業(yè)所得稅對(duì)嗎
同學(xué),你好 利潤(rùn)總額100-80-(2×7% %2B2×3% %2B2×2%) 凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額*95%
企業(yè)所得稅呢
同學(xué),你好 企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*5%
利潤(rùn)總額只需要用收入-成本-附加稅,不用減去增值稅嗎
同學(xué),你好 不用減去的
那繳納的增值稅支出算什么呢
同學(xué),你好 增值稅作為價(jià)外稅,通常不直接計(jì)入企業(yè)的成本和費(fèi)用,因此不會(huì)直接影響企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額。
那間接性的影響呢,這部分其實(shí)也是企業(yè)花錢了對(duì)嗎
同學(xué),你好 間接性的影響,是減少公司資產(chǎn)的
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利