同學(xué)你好! 站在會(huì)計(jì)法的角度,要計(jì)入成本費(fèi)用 因?yàn)槭且郧暗馁~,且也沒(méi)有進(jìn)行稅法上的扣除, 因此, 通過(guò)【以前年度益調(diào)整】 把 財(cái)務(wù)賬做平,稅務(wù)申報(bào)表 不用做處理
老師好!請(qǐng)問(wèn):會(huì)計(jì)賬簿中掛著很多其他應(yīng)收款,這些其他應(yīng)收款是因?yàn)榻ㄖ局Ц读撕芏鄾](méi)有發(fā)票的人工費(fèi)用,是基本戶以備用金的形式轉(zhuǎn)入從出納的個(gè)人賬戶在支付出去的,請(qǐng)問(wèn),這些其他應(yīng)收款后期會(huì)對(duì)出納個(gè)人造成什么影響
還有就是如果發(fā)票收不回來(lái)的話,在應(yīng)付掛著就給他做成營(yíng)業(yè)外支出是吧。還有就是那個(gè)應(yīng)收賬款有,幾十萬(wàn),就是之前他們賣那個(gè)電動(dòng)車,然后好多款都是收到他們那個(gè)個(gè)人賬戶兒了,然后在賬上是掛了一個(gè)應(yīng)收賬款。二三十萬(wàn)吧,然后那個(gè)應(yīng)收賬款肯定就收不回來(lái)了,我是要把它做壞賬嘛,嗯,還有那個(gè),嗯,發(fā)放工資,那個(gè)工資是按照最低工資計(jì)提的,然后他現(xiàn)在有很多錢都是。嗯,他在那個(gè)賬戶兒里,他就把那個(gè)錢直接從賬戶支付給法人了,然后做的是一部分是發(fā)放工資,但是計(jì)提的那個(gè)工資多的那部分就是。發(fā)放的會(huì)多,然后有一部部分工資還沒(méi)有計(jì)提,就是報(bào)稅也是按照最低工資報(bào)的,這個(gè)怎么處理?
我們是建安公司,有一筆做了決算的工程款500多萬(wàn)元,但款沒(méi)付,發(fā)票還沒(méi)開(kāi)。我的同事是會(huì)計(jì)兼統(tǒng)計(jì),她讓我把這筆賬先掛出來(lái),成本也擺出來(lái)。我說(shuō)能不能不掛,因?yàn)槲沂盏桨l(fā)票才掛賬,這樣我就知道對(duì)方欠我多少票?我還有多少款沒(méi)付給對(duì)方。但她還是堅(jiān)持讓我掛出來(lái),我依她的掛出來(lái)了。請(qǐng)問(wèn)她這種做法對(duì)不?而且這樣掛出來(lái)有什么意義,因?yàn)闀汗赖某杀居植荒芙Y(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問(wèn)我這種想法對(duì)不?請(qǐng)老師分別回答以上兩問(wèn)?
還有問(wèn)題2:就是掛賬其他應(yīng)收款-掛 了好多都是以前累計(jì)到現(xiàn)在的無(wú)發(fā)票支出,(這個(gè)掛在公司 的一個(gè)同事賬上)都是實(shí)際支出,但就是沒(méi)有發(fā)票,然后這些無(wú)票支出我們也沒(méi)有入成本 ,差不多掛了400多萬(wàn) 找賈蘋果老師回答,否則差評(píng)
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們有一個(gè)小規(guī)模的公司,現(xiàn)在準(zhǔn)備要注銷了,但是我們賬面上還有很多掛賬,就是以前年度匯算拿成本票有很多應(yīng)付賬款(但實(shí)際我們沒(méi)有欠供應(yīng)商的錢了,只是平常進(jìn)貨都現(xiàn)貨現(xiàn)款,然后當(dāng)時(shí)進(jìn)貨的時(shí)候不是需要我們付稅錢才給開(kāi)票嗎,當(dāng)時(shí)就沒(méi)有拿票,是做企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候才一次性拿的票,而且當(dāng)時(shí)都是老板個(gè)人賬戶付的貨款,所以賬面有很多應(yīng)付賬款掛著 這樣能注銷嘛?)
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎