這種情況可以注銷(xiāo),但需要先清理掛賬。 應(yīng)付賬款處理 要把這些應(yīng)付賬款核銷(xiāo)掉。因?yàn)閷?shí)際上不欠供應(yīng)商錢(qián),可以通過(guò)老板寫(xiě)情況說(shuō)明,把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。不過(guò)這會(huì)增加企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。 稅務(wù)合規(guī)檢查 在注銷(xiāo)過(guò)程中,稅務(wù)機(jī)關(guān)可能會(huì)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和稅務(wù)情況進(jìn)行檢查。要確保之前的進(jìn)貨業(yè)務(wù)、發(fā)票取得等情況符合稅務(wù)規(guī)定,對(duì)于老板個(gè)人賬戶付款等情況也要有合理的解釋和記錄。
請(qǐng)問(wèn)老師,一個(gè)平臺(tái)比如1688吧,我們?cè)?688賣(mài)東西,賣(mài)的東西我們是有專(zhuān)門(mén)的供應(yīng)商提供貨源給我們的,后面我們給供應(yīng)商結(jié)算貨款的時(shí)候是直接從1688這個(gè)平臺(tái)轉(zhuǎn)錢(qián)給到供應(yīng)商的賬戶上(也有個(gè)人私賬),這個(gè)相當(dāng)于是我們用公賬付款出去了,(但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司,是1688那邊的公司抬頭)但是我們需要對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票,對(duì)方不開(kāi)發(fā)票給我們,這個(gè)稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢???
老師,我想問(wèn)下這種情況應(yīng)該怎么記賬? 業(yè)務(wù)員到市場(chǎng)拿貨,跟供應(yīng)商說(shuō)好了一個(gè)月開(kāi)一次票或者到多少金額開(kāi)票,但是當(dāng)時(shí)拿貨業(yè)務(wù)員先付了錢(qián)給供應(yīng)商,然后回來(lái)拿收據(jù)報(bào)銷(xiāo)了,公司賬戶已經(jīng)轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員了,現(xiàn)在供應(yīng)商開(kāi)票又需要所有款都用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn),然后之前付給他的就微信或其它方式退回來(lái)。當(dāng)時(shí)記賬是借庫(kù)存商品,貸銀行存款
老師,我們有一筆業(yè)務(wù),是對(duì)方屬于個(gè)人,他幫我們拉貨,他去稅局多開(kāi)了幾十萬(wàn)的票給我們,當(dāng)初是想著開(kāi)票過(guò)來(lái),按實(shí)際的工時(shí)結(jié)算,現(xiàn)在因?yàn)楣さ赝9ぃ_(kāi)出的票據(jù)還沒(méi)有付清,以后也不會(huì)再繼續(xù)做了,在我們賬面上永遠(yuǎn)掛著應(yīng)付賬款,這個(gè)我們應(yīng)該怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司三年前成立的時(shí)候置辦了一些基礎(chǔ)設(shè)施,當(dāng)時(shí)給各個(gè)供貨商從對(duì)公戶付款了購(gòu)買(mǎi)了一些東西。對(duì)方?jīng)]開(kāi)發(fā)票我們就按預(yù)付款做了,現(xiàn)在幾年過(guò)去了賬上還是掛的預(yù)付賬款,沒(méi)有發(fā)票這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
老師請(qǐng)教一下,這個(gè)難倒我了。 我們公司是付預(yù)付款給廠家進(jìn)貨的。貨也不用發(fā)給我們,直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來(lái)只要我們進(jìn)貨金額完成目標(biāo)就有30萬(wàn)的返利可以拿 。但這返利也沒(méi)有轉(zhuǎn)給我們。而是直接就放到我們付給他們的預(yù)付款賬他們那個(gè)發(fā)貨平臺(tái)的虛擬戶里了。相當(dāng)于返利只能給我們用來(lái)進(jìn)貨。 ChunYan.C: 那相當(dāng)于我付了100萬(wàn),加上對(duì)方給的30萬(wàn)返種,我的預(yù)付款里就是130萬(wàn)可用。 在每次開(kāi)票時(shí),這30萬(wàn)會(huì)分批票折在發(fā)票里。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來(lái)? 1.收到發(fā)貨平臺(tái)的賬號(hào)上多出可用的30萬(wàn)返利時(shí)我怎么入賬? 2.收到廠家票折的發(fā)票時(shí)我又怎么入賬?
你好老師公司被稽2020年的發(fā)票查造成的補(bǔ)交增值稅及滯納金,分錄是借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營(yíng)業(yè)外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對(duì)嗎?
老師,我們企業(yè)所得稅需要報(bào)0,季末資產(chǎn)總額報(bào)0.01萬(wàn),下一步提示資產(chǎn)總額填報(bào)有誤,填報(bào)的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),我可以繼續(xù)申報(bào)嗎
小規(guī)模企業(yè)2024年9月成立工商年報(bào)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)票開(kāi):工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車(chē)公司。有人從租車(chē)平臺(tái)上下單,比如50,然后平臺(tái)扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺(tái)給我們開(kāi)票了,這個(gè)咋做分錄呢
當(dāng)有人給公司提供勞務(wù),收到錢(qián)后又把個(gè)人所得稅存到公司賬戶時(shí),會(huì)計(jì)怎么入賬
老師請(qǐng)問(wèn)一下 前期投資是 兩人,后期虧損一人退股,沒(méi)有退錢(qián)。轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)人控股1% ,投資款沒(méi)有任何進(jìn)出變動(dòng) 賬戶掛了第一退股人的投資款,要怎么做賬?
股東原始股3100萬(wàn),然后為了增加個(gè)公司股進(jìn)來(lái),把自己的股份1620轉(zhuǎn)過(guò)去了,請(qǐng)問(wèn)需要繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅嗎?
股東占股5%金額300萬(wàn),她要退股3%金額180萬(wàn),然后公司股東收,請(qǐng)問(wèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)寫(xiě)多少符合稅法
老師,貸款戶不想做流水,基本戶和貸款戶之間轉(zhuǎn)款應(yīng)該怎么記賬
老師 就是可以把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款(老板那嘛?)因?yàn)楣镜淖?cè)資本老板都還沒(méi)有交齊,然后其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本繳納印花稅,這樣能行不?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
注銷(xiāo)的時(shí)候是不是所有的往來(lái)科目都必須要核銷(xiāo)掉才可以注銷(xiāo)呀?我們還有很多其他應(yīng)收其他應(yīng)付 預(yù)付賬款等等,以前沒(méi)來(lái)這個(gè)公司的時(shí)候老板他們也不懂 都是公對(duì)私這樣轉(zhuǎn)賬,所有往來(lái)掛了很多。
這個(gè)必須要清零才可以的