學(xué)員你好,可以沖減當(dāng)時入賬的科目,同時沖減應(yīng)付賬款
老師我們公司從7月份開始業(yè)務(wù)往來的,我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預(yù)付賬款,她們給我們開了500多萬的進項票,然后我再根據(jù)開票金額來沖預(yù)付賬款,然后購買方給我們付了1000多萬,我掛的都是預(yù)收賬款,我們給他們也就是只開了500多萬的銷項發(fā)票出去,也就是每月都用銷售方給我們的進項開相對應(yīng)的銷項出去,然后走再根據(jù)我們開出去的票來沖預(yù)收賬款,我們都沒有上過增值稅,然后這兩個月都是這兩個月就都是虧損,我這樣做稅務(wù)會有風(fēng)險嗎?我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做才能避免稅務(wù)風(fēng)險
老師?我想請教下我現(xiàn)在賬上有個問題,5月份公司幫別的公司做了一個工程,和第三方簽的合同,當(dāng)時說錢也是由第三方打給我們,對方通過公賬轉(zhuǎn)款給我們代開貨,我當(dāng)時做的是往來賬是其他應(yīng)付款,想的是等第三方把貨款轉(zhuǎn)給我們了,我再還給他們,結(jié)果現(xiàn)在年底了,那邊說客戶那邊的錢由他們收,錢還沒收到,那邊不會按合同時樣把錢轉(zhuǎn)給我們了 我該怎么做這個賬
老師?我想請教下我現(xiàn)在賬上有個問題,5月份公司幫別的公司做了一個工程,和第三方簽的合同,當(dāng)時說錢也是由第三方打給我們,對方通過公賬轉(zhuǎn)款給我們代開貨,我當(dāng)時做的是往來賬是其他應(yīng)付款,想的是等第三方把貨款轉(zhuǎn)給我們了,我再還給他們,結(jié)果現(xiàn)在年底了,那邊說客戶那邊的錢由他們收,錢還沒收到,那邊不會按合同時樣把錢轉(zhuǎn)給我們了 我該怎么做這個賬
老師,我們有一筆業(yè)務(wù),是對方屬于個人,他幫我們拉貨,他去稅局多開了幾十萬的票給我們,當(dāng)初是想著開票過來,按實際的工時結(jié)算,現(xiàn)在因為工地停工,他開出的票據(jù)還沒有付清,以后也不會再繼續(xù)做了,在我們賬面上永遠掛著應(yīng)付賬款,這個我們應(yīng)該怎么處理
您好老師,我們公司年后從代理記賬那把賬接回來了,但是他們做賬只按發(fā)票做沒做銀行流水,但是我做賬方式和他們又不一樣,我做銀行流水,建期初賬的時候按他們提供的建的,導(dǎo)致現(xiàn)在其它應(yīng)付款和預(yù)收賬款的余額總共還爬著1100多萬,實際上是沒有這些負債的,我現(xiàn)在該怎么平掉這些負債呀,建期初賬時我按老師的意見根據(jù)他們的期初建賬的,怕稅務(wù)局那不連續(xù),現(xiàn)在不知道該怎么去沖銷了
三個人購買一個公司70%股份,金額1500萬元,其中這三個人a占10%股份,請問a需要投資多少金額
三個人人購買一個公司70%股本1500萬。原股東投資500萬。其中投資1500萬要占10%股份,請問10%出資多少金額
出售股本高于投資股本,溢價記入那個科目
麻煩問一下老師,小規(guī)模發(fā)生無票收入,怎么做分錄,計提增值稅怎么做?
進項票8個點買進來,票面13個點,我要交多少稅
購進玉米混干之后銷售,那么記賬是按購進發(fā)票上面的數(shù)量入庫,還是烘干后的數(shù)量入庫
這為啥都是 200 的??14% 啊啊啊啊
個體戶核定征收的,還用做賬嗎
中國銀行怎么進行銀企對賬?
固定資產(chǎn)的預(yù)計棄置費用的現(xiàn)值,怎么做會計分錄
我是想是不是年底匯算清繳時調(diào)整還是年底調(diào)
可以等年底一并調(diào)整