同學(xué)你好 建賬計(jì)入期初數(shù)就可以了 要和稅局申報(bào)的一致
那個(gè)老師,我有個(gè)問題想跟您咨詢一下啊。那個(gè)我們主要是給那個(gè)韓國(guó)的企業(yè)來配件兒,比如說有一個(gè)a公司吧,我們從他那兒拿活兒。那個(gè)。完了呢,我那個(gè)她。他呢,我們給他拉貨,他呢,也從我們這兒那個(gè)我們自己干不過來,比如這活兒。完了,那個(gè)我們也讓他來一部分活兒。完了那個(gè),等到那個(gè)月底該付賬的時(shí)候呢,他把那個(gè)。該給他的錢,他就給那個(gè)給扣了。完了,可是我查那個(gè)應(yīng)付賬款呢。那并沒有余額,今天他給我開了一張2萬的票,我們給他付了一個(gè)2萬的錢。就是,我想把這個(gè)賬弄的更清楚一點(diǎn)兒吧。完嘍,我不知道這賬怎么做那個(gè)我,其實(shí)我是這樣做的,走了一個(gè)成本完了。我是走了一個(gè),成本完了,那個(gè)也網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的兩萬嘛。在一個(gè)銀行,但是我想把他那個(gè)差額體現(xiàn)出來。你說這個(gè)怎么做呢?就是應(yīng)該。我想是把那個(gè),就是他扣的那部分錢,我先給體現(xiàn)出來。但是我的應(yīng)付賬款吧,期數(shù)余額還是零這個(gè)客戶。你說這怎么處理呢?因?yàn)槲乙彩莿側(cè)]多長(zhǎng)時(shí)間,完了這個(gè)物流行業(yè),我也沒接觸過。
那個(gè)老師,我有個(gè)問題想跟您咨詢一下啊。那個(gè)我們主要是給那個(gè)韓國(guó)的企業(yè)來配件兒,比如說有一個(gè)a公司吧,我們從他那兒拿活兒。那個(gè)。完了呢,我那個(gè)她。他呢,我們給他拉貨,他呢,也從我們這兒那個(gè)我們自己干不過來,比如這活兒。完了,那個(gè)我們也讓他來一部分活兒。完了那個(gè),等到那個(gè)月底該付賬的時(shí)候呢,他把那個(gè)。該給他的錢,他就給那個(gè)給扣了。完了,可是我查那個(gè)應(yīng)付賬款呢。那并沒有余額,今天他給我開了一張2萬的票,我們給他付了一個(gè)2萬的錢。就是,我想把這個(gè)賬弄的更清楚一點(diǎn)兒吧。完嘍,我不知道這賬怎么做那個(gè)我,其實(shí)我是這樣做的,走了一個(gè)成本完了。我是走了一個(gè),成本完了,那個(gè)也網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的兩萬嘛。在一個(gè)銀行,但是我想把他那個(gè)差額體現(xiàn)出來。你說這個(gè)怎么做呢?就是應(yīng)該。我想是把那個(gè),就是他扣的那部分錢,我先給體現(xiàn)出來。但是我的應(yīng)付賬款吧,期數(shù)余額還是零這個(gè)客戶。你說這怎么處理呢?因?yàn)槲乙彩莿側(cè)]多長(zhǎng)時(shí)間,完了這個(gè)物流行業(yè),我也沒接觸過。
老師,老板現(xiàn)在接手了一個(gè)建筑勞務(wù)公司的賬務(wù),但是之前的賬應(yīng)該是對(duì)方臨時(shí)趕的,很多錯(cuò)誤對(duì)不上,根據(jù)現(xiàn)有的憑證從新做賬后,往來應(yīng)其他收款是負(fù)數(shù),老板說不能掛這個(gè)應(yīng)收款,我給他說了這個(gè)是按照對(duì)公銀行流水來,他說做還款,我說這樣銀行賬余額就對(duì)不起,不知他是不懂還是覺得做一筆平往來款就可以了,我說這個(gè)明顯就是走的私賬,只有掛個(gè)人往來,而且還要有附件憑證,我不知道他覺得隨便做賬就可以了不用任何依據(jù)?老師這個(gè)情況該怎么處理?
老師,您好!想問下一家商貿(mào)公司。他是2002年成立的一直到現(xiàn)在都是沒有請(qǐng)會(huì)計(jì)和建賬的。連日常的資金流水賬都沒有,都是老板娘自己收付的。現(xiàn)在入職了,老板娘要求建賬,然后我就跟她說要做財(cái)產(chǎn)清查才能建賬。尤其說到資金這里問她的銀行私戶有什么余額。就是不給實(shí)際盤存數(shù),就說02年成立的注冊(cè)資金10萬元,你的銀行存款就按10萬元初始數(shù)據(jù)做。老師,像這樣的情況,該怎么開展建賬? 是內(nèi)賬感覺挺亂的,私人買的東西和公司買的東西共綁定在一張卡上用的。問題現(xiàn)在如何建這個(gè)“銀行存款”科目的初始數(shù)據(jù)?
您好老師,我們公司年后從代理記賬那把賬接回來了,但是他們做賬只按發(fā)票做沒做銀行流水,但是我做賬方式和他們又不一樣,我做銀行流水,建期初賬的時(shí)候按他們提供的建的,導(dǎo)致現(xiàn)在其它應(yīng)付款和預(yù)收賬款的余額總共還爬著1100多萬,實(shí)際上是沒有這些負(fù)債的,我現(xiàn)在該怎么平掉這些負(fù)債呀,建期初賬時(shí)我按老師的意見根據(jù)他們的期初建賬的,怕稅務(wù)局那不連續(xù),現(xiàn)在不知道該怎么去沖銷了
請(qǐng)教一下,非常感謝!應(yīng)付職工薪酬,在確認(rèn)前都已經(jīng)發(fā)放過了,還需要繼續(xù)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計(jì)提的,這里是幾個(gè)月累計(jì)在一起一下子計(jì)提確認(rèn),這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進(jìn)來的發(fā)票對(duì)應(yīng)不到相應(yīng)的項(xiàng)目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報(bào)社保公積金,工資0申報(bào)還是報(bào)離職,離職對(duì)退休有沒有影響
老師好!請(qǐng)教:使用財(cái)務(wù)軟件,建立往來明細(xì)二級(jí)科目,是不是應(yīng)該在一級(jí)科目下面設(shè)置二級(jí)往來單位明細(xì)呢?軟件里面還有個(gè)往來賬明細(xì),這個(gè)能當(dāng)作二級(jí)科目嗎
500以下無票支出,有收據(jù),需要納稅調(diào)增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進(jìn)項(xiàng)差不多啊
老師,都選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,取得固定資產(chǎn)的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計(jì)稅的項(xiàng)目啊
王老師為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對(duì)方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請(qǐng)郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
我是計(jì)入期初數(shù)了,但是現(xiàn)在賬上其它應(yīng)付款和預(yù)收賬款的余額總共有1000多萬? 實(shí)際上是沒有這些的,現(xiàn)在有辦法調(diào)嗎 老師
期初數(shù)是沒有辦法調(diào)整的 只能轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外