這樣的發票一般不能報銷使用。 經營租賃的情況下,只有與公司簽訂了租賃協議的車輛所產生的費用才可以在公司報銷。發票上顯示的車牌號與公司沒有租賃關系,無法證明該費用與公司經營活動的相關性和合理性,從稅務和財務管理的角度來看,不符合報銷的要求。 如果報銷了此類發票,可能會面臨稅務風險,并且在審計時也可能被認定為不合規的費用支出。
請教一個問題:我公司通過簽訂租賃協議的方式租賃了一輛大掛車,這輛車開具的油料費增值稅專用發票我司可以抵扣嗎?
請問公司員工自己的車因工作需要產生的油費過路費報銷,但過路費發票上車牌號不在公司名下,需要補一個車輛免費租賃協議嗎?
老師公司和員工簽訂私車公用協議,租賃協議,個人在稅務局代開4000元租賃發票給我們,那這個個人所產生的油費不管金額多少都可以報銷嗎,還有發生車輛維修費用也可以報銷嗎
老板的汽車和公司簽的私車租賃協議,但是拿來的過路費發票上,車牌號不是他的車,這樣的過路費能入賬嗎?
老師好,公司車輛用的是老板親戚的名字,報銷車輛的費用,需要先跟該親戚簽租賃協議、開租賃發票,才能報銷嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
老師請問沒在公司簽約的油費發票也不能用是嗎?發票上有車牌號
對的 這個不能用的哦
老師那開發票可以要求對方不要加上車牌號嗎?
你可以提要求試試看哦
老師員工和公司簽訂了租車協議,然后每個月給員工750,一年9000,這樣只交增值稅,不用交個稅是嗎?
這個有租車費的發票嗎
老師是不是讓他自己在電子稅務局上開發票就行
同學你好 對的 是這樣的
老師那他增值稅怎么交?可以掃碼微信交嗎?
同學你好 電子稅局里面審核通過 之后就可以交了
是他自己在個人電子稅局交是嗎?
對的 這個自己交就可以了
老師,那員工A的車簽的協議,B的汽油費寫A的車這樣可以嗎?
同學你好 這個可以的 開租車費發票
老師他開的是汽油費 發票,然后寫的是員工A的車牌號。您說的租車票是什么?
就是A員工給公司開租車費發票