同學你好,是不能入賬的;
老師,本公司的事業部報油費,過路費,維修費,報銷。只簽了租車協議,沒有開租車發票可以不?協議內容是,由公司來負責他們的汽車這些費用。
請問公司員工自己的車因工作需要產生的油費過路費報銷,但過路費發票上車牌號不在公司名下,需要補一個車輛免費租賃協議嗎?
老板拿的過路費發票,發票上車牌號不是和公司簽的有租車協議的車牌號,能企業所得稅稅前扣除嗎?
老板的汽車和公司簽的私車租賃協議,但是拿來的過路費發票上,車牌號不是他的車,這樣的過路費能入賬嗎?
研發人員,也同時是老板,他的汽車和公司簽了汽車租賃協議,那他的過路費可以計入研發支出-某項目-差旅費嗎?
怎樣算所得稅費用,并得出凈利潤?
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種是不是得按月和按年,獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?
請教一下,非常感謝!投資性房地產計提折舊為什么不是兩年?租金為什么不是兩年或者13個月?
公司給員工外面租的宿舍,租金記什么費用?需要繳納個稅嗎?
您好,發現以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
員工的報銷都掛的其他應收款,期末借方一直有余額,應該怎么平帳,這樣做的話是不是會有稅務風險?
老師好,聯合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
企業生產布利潤太高了,計提25的打板費正常嗎
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發現還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎