您好,免征的部分就不需要做賬了。
老師,請教一個問題,小規模稅收優惠減征的部分,要不要做到營業外收入里面? 我們現在涉及到了優惠有增值稅優惠2%,附加稅減半,印花稅減半,還有所得稅應納稅所得額減按25%*20%
我們小規模納稅人月不超過10萬元,季度不超過30萬元,開具的都是專票: 增值稅代開時已經繳納? 城建減半征收? 教育費附加全免? 地方教育費附加全免? 老師看一下對嗎
老師,請問一下我們是小規模納稅人,一個季度發票開超過30萬印花稅沒有按50%減半了嗎? 印花稅我們是每次代開的時候都是按照那個代開的金額乘以萬分之三然后再減半征收的,可是現在超過三十五他們還要另外再加收我們印花稅。
老師好,請問下月銷售額不超過十萬元的繳納義務人,減免教育費附加,地方教育費附加和水利基金,那么減免的這三個稅費需要計提嗎?需要轉入營業外收入嗎?分別是怎么做賬的呢?
請問老師,小規模季度不超三十萬,一般納稅人月度不超十萬是不是教育費附加地方教育費附加都免稅,只交城建稅,而且城建稅減半? .小規模開具普票不含稅收入500萬內免征增值稅(2022年4月1日至2022年12月31日),(專票+普票不超500萬),普票開免稅發票,小規模開專票雖然整體收入沒超過500萬,也是正常要交稅的是嗎?
老師好,聯合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發現還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
樸老師,正常就要普票,就不用進項轉出,直接有費用了,如果就是專票,增值稅報表和會計分錄都該怎么處理?
王老師,A公司和B公司都是老板自己的公司,現在A公司銷售給B公司,使A公司有收入和利潤,但又要控制利潤不能太高,避免交稅多,A公司的產品采購單價已經有了,售價我定多少怎么確定呢,要根據什么才能計算?
老師好24年3月份因稅務檢查補繳5萬元所得稅我做的會計分錄是借以前年度損益調整貸銀行,,,借:利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整 對不對
您好,發現23年企業所得稅匯算表,把管理費用物業費填到期間費用租賃費那個行次里了,不會有什么風險吧
開始機械設備租賃公司,24年的利潤太高,我暫估成本-郵費,然后25年4月來發票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機械租賃公司的
發票超過額度怎么申請提額
老師好 請問計提要付給股東的分紅 再支付分紅要怎么寫分錄
附加費減半征收,也不需要做減半那塊。計提就直接減半計提嘛?另外半部就不需要做賬了嘛?
對的,直接按照減免以后的金額計提就可以。