你好,嗯嗯,這樣繳納是對(duì)的呢
我們小規(guī)模納稅人月不超過(guò)10萬(wàn)元,季度不超過(guò)30萬(wàn)元,開(kāi)具的都是專(zhuān)票: 增值稅代開(kāi)時(shí)已經(jīng)繳納? 城建減半征收? 教育費(fèi)附加全免? 地方教育費(fèi)附加全免? 老師看一下對(duì)嗎
月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元(按季納稅的30萬(wàn)元)的增值稅一般納稅人享受免征教育費(fèi)附加和地方教育附加的政策,那如果有一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,但是年季度平均沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),超過(guò)的那個(gè)季度還免教育費(fèi)附加和地方教育附加嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,公司是小規(guī)模4季度開(kāi)票金額超過(guò)30萬(wàn)了。增值稅全額征稅,請(qǐng)問(wèn)附加稅該怎么征稅。是城建稅減半,教育費(fèi)附加和地方教育附加全免。還是都是減半征收
老師咱們現(xiàn)在開(kāi)小規(guī)模是不季度超過(guò)30萬(wàn),教育費(fèi)和地方教育費(fèi)附加才減半征收呢?如果季度不超過(guò)30萬(wàn)只征收專(zhuān)票部分的增值稅和對(duì)應(yīng)的一半的城建稅?
老師 小規(guī)模納稅人開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票 季度不超過(guò)30萬(wàn) 是不是可以免征教育費(fèi)附加和地方教育附加
完全在境外的費(fèi)用,需要繳納增值稅嗎,要備案嗎?
老師,這樣的我們要轉(zhuǎn)私人貨款,但是開(kāi)票給我們的是公司,怎么轉(zhuǎn)呢
機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票是電子的還是紙質(zhì)的?
老師您好,工商年檢,網(wǎng)站和股權(quán)變更都沒(méi)有怎么申報(bào)
當(dāng)天來(lái)回有沒(méi)有差旅補(bǔ)貼?
老師,公司注冊(cè)資本實(shí)繳了,現(xiàn)在想注銷(xiāo)公司,錢(qián)在銀行存款科目,怎樣可以從銀行存款科目提款出來(lái)?
哪里能看到山東青島社保模板?
老師這個(gè)例題中不管取得500是專(zhuān)票還是普通票,是一樣的做賬是吧都不抵扣老師,比如差額征稅全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時(shí)候就按47.62確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額然后申報(bào)的時(shí)候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報(bào)那前面確認(rèn)的稅額47.62和實(shí)際申報(bào)的23.81之間的差額怎么做賬把這個(gè)差額做到營(yíng)業(yè)外收入,就是借銷(xiāo)項(xiàng)稅額47.62-23.81,貸營(yíng)業(yè)外收入嗎這樣的話(huà)又要交所得稅嗎
老師好,電子稅務(wù)局有歷史遺留2017票未抵扣,財(cái)務(wù)軟件賬是平的,稅務(wù)局這兩月發(fā)短信說(shuō)有申請(qǐng)退稅額,怎么處理呢老師
老師充值給別的公司食堂吃飯,他們沒(méi)有發(fā)票給我們可以嗎?
嗯嗯好的,老師水利基金是不是也全免呀
也是全免的呢,不用繳納