您好 請問您專票開給下游是什么項目 抖音平臺給您單位開票開的什么項目
我公司(小規模納稅人)是甲網站授權代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網站產品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發發票給其網站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發票,等于是甲網站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應收帳款???XX客戶???4200????貸:應付帳款??甲網站??4000????貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業務收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發票,甲網站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎
我公司(小規模納稅人)是甲網站授權代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網站產品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發發票給其網站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發票,等于是甲網站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應收帳款???XX客戶???4200????貸:應付帳款??甲網站??4000????貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業務收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發票,甲網站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎 我們在網站充值,甲網站不開發票給我們
老師,我有個賬不知道怎么做? 我們公司是做游戲代理的跟抖音合作,主播直播代理游戲,用戶下載充值,充值的錢到公司的第三方平臺,月初抖音會發個財務結算單,然后我們根據財務結算單開具銷售發票給抖音公司,抖音拿到發票然后把平臺上的錢轉到公司對公賬戶。現在的問題是抖音給的開票信息與抖音匯款的名稱不一致,開票是北京華品公司,給我們付款的單位名稱是抖音紅包
我們公司是一般納稅人,做了一個平臺。客戶在上面充值,就是類似于充值卡。比如我們的客戶付款100元,買我們的充油卡100元,然后我們又找一些下家來負責充值。但是我們就付款98元。之間的差額就是我們的利潤。但是下家就是一些個體自然人。拿不到進項增值稅專用發票。我們公司這個屬于(經紀代理服務嗎?)可以申請差額征稅嗎?還有就是之前的財務做賬,做得比較亂,告成存貨是負數,現在如果要理賬。怎樣把這個調正確?
這個52.5是4月份發給客戶的,總部直發給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去,我就寫了下面的會計分錄,請問我做的會計分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應該寫待認證進項稅額嗎?下月不用把認證后的進項稅額轉出了吧?老師
老師,請問一下我公司是A公司的股東,但是我公司想注銷,是不是A公司要先把我變更了,我才能注銷公司
領導買藥的發票能報銷嗎?關于冠心病的
我公司一把納稅人給對方開的勞務發票簡易計稅3個點,對方也是一般納稅人可以抵扣嗎
老師,全屋定制裝修,發票怎么開呢
老師,有限責任公司和國家出資公司是不是設立了審計委員會就不用設置監事會了(指的是一名監事都不設立)?
你好我1月份銷售收入556756.12元,3月份才有原材料購進4390元,2-3月份沒有銷售收入,該如何結轉成本呢,
工商年檢網址發下謝謝老師
老師,有限責任公司和國家出資公司是不是設立了審計委員會就不用設置監事會了(指的是一名監事都不設立)?
16999355.18是23年12月份的數,報表計在24年1月,13088951.73是24年12月的數,報表計在25年1月份的數,現在差額收入是負的-3910403.45多計了24年,匯算清繳怎么調呢
享受增值稅加計抵減部分要繳納企業所得稅嗎?
上下游我們開的都啊信息技術服務*信息技術服務費或者廣告代理服務*廣告發布費
只開這兩個類目,上下游開的類目都一樣,只開這兩種
收的時候 借 銀行存款 貸 預收賬款
開票 借 預收賬款 貸 主營業務收入 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 抖音充值 借 預付賬款 貸 銀行存款 收到發票 借 主營業務成本 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸 預付賬款
收到發票那個是進項稅吧?
預收預付科目可以改成應收應付科目嗎?
收到發票那個是進項稅 抱歉 沒注意打錯字了 對不起 預收預付科目可以改成應收應付科目