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我們公司是一般納稅人,做了一個平臺。客戶在上面充值,就是類似于充值卡。比如我們的客戶付款100元,買我們的充油卡100元,然后我們又找一些下家來負責充值。但是我們就付款98元。之間的差額就是我們的利潤。但是下家就是一些個體自然人。拿不到進項增值稅專用發票。我們公司這個屬于(經紀代理服務嗎?)可以申請差額征稅嗎?還有就是之前的財務做賬,做得比較亂,告成存貨是負數,現在如果要理賬。怎樣把這個調正確?

2022-09-24 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-24 09:24

您好,不是代理,不符合差額征稅

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齊紅老師 解答 2022-09-24 09:24

您好,按您100收入98成本處理

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快賬用戶1724 追問 2022-09-24 09:37

哪這種屬于什么?屬于什么行業類別?

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齊紅老師 解答 2022-09-24 09:42

您好,根據您的描述,屬于貿易公司

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您好,不是代理,不符合差額征稅
2022-09-24
你好,同學。 你這就是相當于是代銷,然后返傭。沒有問題,直接按你收到的款項計相關收入。
2020-08-13
你好,你們給網站充值,對方給你付給你們開發票嗎?你可以申請差額征稅。或者是簽署委托代銷協議。如果直接這樣做的話是存在一定查找風險的。
2020-08-11
你好!1.商家給你們交款和提現必須是同一賬戶才可以,計入其他應付款—押金或質保金 2.你們按傭金確認收入計算增值稅,附加稅和企業所得稅,你們是一般納稅人還是小規模?
2022-03-15
同學你好 可以做無票收入的,按照比例來做就行了 他們不要發票你可以先做往來款,等開票的時候再做
2020-12-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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