你好,這個數是什么數?是營業收入嗎?
老師,23年的差旅費報銷做到了24年1月份,那在24年匯算清繳的時候這筆23年的差旅費1萬元可以扣除嗎,在哪張表里填寫呢
老師,23年12月有10多萬的銀行流水漏入賬了,現在能補記到24年1月份嗎還是反結賬回去改23年的報表呢
老是,這個是我23年12月份做的預提,現在還沒有發票回來想到24年1月份紅沖,怎么做分錄才不會影響24年的數呢
老師好!老師,24年1月份是發23年12份的工資,但是社保申報是1月份的,24年1月份社保基數有上漲,這樣的話,實發工資時代墊社保與申報表有差額,這樣要怎樣處理呀,謝謝老師!
企業有12月生產成本的發票做到24年1月份,走的以前年度損益調整,那么23年匯算清繳在哪個表哪個地方填這個數
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
具體的是哪一個報表兒,你截圖看一下。
這樣填對嗎?還是填24年多收收入-3910403.45
去納稅調整明細表收入類其他填寫賬載金額3910403.45。