同學你好 發票金額和暫估的金額一致嗎
老師,請問22年12月份做了這筆預題,今年1月要怎么做分錄紅沖,匯算清繳前才拿票回來的,但是不知道客戶會不會拿
老師,我賬本上有個預付賬款50萬,23年付的,在24年回來發票了,我應該怎么做?12月份我也沒有計提這個預付相關的成本費用呢
老是,這個是我23年12月份做的預提,現在還沒有發票回來想到24年1月份紅沖,怎么做分錄才不會影響24年的數呢
老師,我想咨詢一下,23年12月份,收到了這個工作室的一張發票掛賬了,24年1月份的時候,給個人付了一筆錢,這個人沒有發票,想著沖這個工作室的發票,怎么做分錄?
23年12月預提的費用,24年1月支付了這筆費用,并且收到發票了,我做賬應該做在23年12月份還是24年1月份呢?
老師您好,請問工商年報里,有一個是企業控股,這個我應該如何選擇呢
老師,我現在裝釘2024年11月憑證時,發現報銷餐分錄記錯了,競然有進項稅,現在直接紅沖去年錯的記賬憑證,更正分錄為:借=:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應付款一法人,對嗎?
如果購買東西 進項票后期才收到 請問一下怎么做賬
計提匯算清繳所得稅后 資產負債表和利潤表的勾勒關系差了計提匯算清繳所得稅的金額,分錄為,借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交所得稅。問題出來哪現在怎么處理?
生產成本應該如何計算呢?
老師,我用的金蝶云星空,我是從1到100號開始錄憑證,另一個人是從101往后錄,我把前100號錄完了,我錄了一個215號憑證,為啥我的銀行存款明細賬不顯示215號憑證呢
老師,我的意思是固定資產按月計提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
請教老師:我公司對外提供項目申報服務,開發票的稅收分類編碼是什么?
如何快速計算出利潤率有多少? 總收入:34063.05。利潤450.13。 如何才算出利潤率有多少?
這道題甲不是出票人 也不是承兌人 對吧
現在還沒有發票呢 想先紅沖
沒有發票不用做分錄紅沖暫估的 如果匯算清繳之前暫估的沒有發票 那你就匯算清繳表里調增暫估的就可以 不用做分錄紅沖暫估
但是想紅沖到24年 24年后面會拿回發票的不想調增 可以做以前年度損益嗎
現在也只有1萬的發票 預提的是2.3萬
同學你好 這個不用做分錄紅沖 如果收到一萬的發票那你就紅沖一萬的暫估 剩下的1.3萬匯算清繳調增就可以
紅沖分錄怎么做
暫估的分錄咋做的呢
這樣的老師
那你現在 借管理費用負數一萬 貸其他應付款負數一萬 還有你暫估的分錄不合適 以后這樣做 借費用科目 貸應付賬款暫估 這樣哈
好的謝謝老師,但是做管理費用負數 今年的管理費用都負了
你不是收到了一萬的發票嗎 紅沖暫估的一萬然后再做一萬的藍字發票分錄 借管理費用一萬 貸其他應付款一萬 這樣 對今年的數據沒有影響