你好,它屬于2023年的嗎?如果是的話,借利潤分配未分配利潤 貸預(yù)付賬款匯算清繳納稅調(diào)減
老師上午好!22年12月我們預(yù)付了23年1-6月的借款利息,這個賬應(yīng)該怎么做呢?
老師,我們今天要付款2024年的一個軟件使用費用,請問2023年12月支付24年的軟件費,借:預(yù)付賬款,貸,銀行存款,那么這個會在24年去每個月去攤銷這個預(yù)付費用嗎?還是從23年12月開始攤銷每個月的預(yù)付賬款,行為發(fā)票肯定是24年1來了,或者4000塊,金額不大,12月直接做預(yù)付賬款,來年1月一次沖完?:借管理費用~軟件費4000貸:預(yù)付賬款4000
老師,現(xiàn)在有點蒙圈了,23年的費用發(fā)票,24年1月份報銷,12月我可以入賬掛在其他應(yīng)付款-個人嗎?報銷憑證是放在1月還是23年12月啊,12月入賬我是計提還是正常做賬
老師,我賬本上有個預(yù)付賬款50萬,23年付的,在24年回來發(fā)票了,我應(yīng)該怎么做?12月份我也沒有計提這個預(yù)付相關(guān)的成本費用呢
老是,這個是我23年12月份做的預(yù)提,現(xiàn)在還沒有發(fā)票回來想到24年1月份紅沖,怎么做分錄才不會影響24年的數(shù)呢
公司租廠房給別家公司分?jǐn)偭怂娰M,收到的房租費直接做營業(yè)外收入還是其他收入
老師,我們是商貿(mào)公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發(fā)票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發(fā)票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
老師,那如果這些預(yù)付賬款是23年的,不回來發(fā)票的情況下怎么處理呢
沒有發(fā)票,你正常借管理費用貸預(yù)付賬款,2023年正常做就可以了,就是不允許抵扣所得稅。
那老師我能直接把預(yù)付賬款的金額直接計入利潤分配里面嗎?不調(diào)增也不調(diào)減,也沒有發(fā)票,我也沒有計入到成本費用里面
對的對的,可以這么做的。
老師問下個體戶一開始走的是法人賬戶收款,然后后來開公戶了,一直沒有用,又注銷了,然后還是走法人賬戶,這樣可以嗎
核定的個體戶
你好,你這些收入正常交稅了沒有,只要正常交稅了沒有問題,如果沒有正常交稅有風(fēng)險。
核定的個體,在稅收優(yōu)惠內(nèi)的是免稅的,超出的都是正常交稅的
那你正常申報了嗎?你正常申報了沒有問題呀。
老師,我現(xiàn)在在準(zhǔn)備匯算清繳,都需要注意什么呢,請老師指點下
核定征稅的,不需要匯算清繳。
老師,我說的是一般納稅人的公司,匯算清繳
你好,注意收入和成本需要匹配,成本費用需要有發(fā)票扣除比例的,注意一下。