你好是的,這個是需要交的。
請問老師,一般納稅人享受的加計抵減增值稅,是要計入營業外收入-增值稅減免科目計算企業所得稅嗎
老師企業享受加計抵減的增值稅稅額,計入其他收益會計科目對嗎?抵減的金額需要繳納企業所得稅嗎?
22年增值稅享受加計抵減10%的企業,23年是繼續享受嗎,還是加計抵減10%嗎
享受先進制造業企業增值稅加計抵減政策下減免后的增值稅,附加稅應該把先進制造業企業增值稅加計抵減政策的金額加上,還是也扣除后繳納
享受的增值稅加計抵減部分怎么做分錄?比方說這樣用加計抵減部分1萬元?
老師,業務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
小規模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現在賬本調整過來了,現在我是需要回去更改第四季度企稅報表還是等匯算清繳調整?匯算清繳調成本可以嗎?
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
參加市科技項目大賽獎勵要繳納企業所得稅嗎?
你好,是的,是需要的了。
上面這些都記入企業總收入嗎?
你好,是的,是屬于企業總收入。