同學(xué),你好,這種情況需要進(jìn)一步核實(shí)和處理,以下是一些建議步驟: **一、核實(shí)情況** 1. 檢查財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)及數(shù)據(jù)來源: - 確認(rèn)利潤表中本年累計(jì)沒有數(shù)據(jù)是否是系統(tǒng)錯(cuò)誤或數(shù)據(jù)錄入問題。 - 查看財(cái)務(wù)軟件中的報(bào)表生成設(shè)置、數(shù)據(jù)提取路徑等是否正確。 2. 核對稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)報(bào)表: - 對比稅務(wù)大廳補(bǔ)繳收入對應(yīng)的納稅申報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表中的數(shù)據(jù)是否一致。 - 檢查增值稅及滯納金的繳納記錄與財(cái)務(wù)賬目的對應(yīng)情況。 **二、處理方法** 1. 調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表: - 如果確定是數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,應(yīng)根據(jù)正確的會計(jì)記錄調(diào)整利潤表。將 2020 年的收入、成本、費(fèi)用等數(shù)據(jù)準(zhǔn)確反映在利潤表中。 - 同時(shí),確保資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表等相關(guān)報(bào)表也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,以保持財(cái)務(wù)報(bào)表的勾稽關(guān)系正確。 2. 與稅務(wù)部門溝通: - 如果對稅務(wù)補(bǔ)繳收入的財(cái)務(wù)處理存在疑問,可以與稅務(wù)部門進(jìn)一步溝通,確認(rèn)正確的會計(jì)處理方法和報(bào)表填報(bào)要求。 3. 向老板解釋說明: - 將核實(shí)和處理的情況向老板詳細(xì)解釋,說明問題的原因和解決方案。 - 提供調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表,讓老板了解公司的真實(shí)財(cái)務(wù)狀況。 4. 完善內(nèi)部控制: - 對此次事件進(jìn)行反思,查找財(cái)務(wù)核算和報(bào)表編制過程中的漏洞。 - 建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的審核和監(jiān)督,避免類似問題再次發(fā)生。 總之,要盡快采取措施核實(shí)問題并進(jìn)行正確的處理,以確保公司財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
老師,我現(xiàn)在建8月帳作為9月期初數(shù),公司成立幾年了,之前沒建帳,但固定資產(chǎn),累計(jì)折舊有購買來的累計(jì)數(shù),貨幣資金有余額,應(yīng)付應(yīng)收有累計(jì)應(yīng)收應(yīng)付多少的數(shù),存貨有所有存貨的數(shù),然后應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一己交稅金有今年的累計(jì)數(shù),這是資產(chǎn)負(fù)債表有的數(shù)哦,但是資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤應(yīng)該怎么取數(shù)?I 還有利潤表收入,成本,費(fèi)用只有8月的數(shù),這兩個(gè)報(bào)表這么取數(shù)對嗎?利潤表上的本年利潤要與資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)一樣,要怎么取數(shù)?
以前年度有期初余額,且凈利潤為負(fù)數(shù)。然后2020年新的會計(jì)接手的時(shí)候,沒有錄入期初數(shù)據(jù)。2020年12月凈利潤為正數(shù),申報(bào)企業(yè)所得稅是,填寫利潤總額的數(shù)據(jù)之后直接跳到彌補(bǔ)以前年度虧損那一行了,現(xiàn)在導(dǎo)致申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,請問如何調(diào)賬呢呢
老師我現(xiàn)在在看2020年利潤表,我想問下2020一月份繳納2019第四季度所得稅是不是19年四季度那會計(jì)提所得稅借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅,可是上個(gè)會計(jì)是在2020年一季度繳納的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提然后繳納的時(shí)候直接做流水平掉了應(yīng)交稅費(fèi)所得稅科目,但是所得稅費(fèi)用科目留在了2020年利潤表里面,這按理說這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該在2019年的,現(xiàn)在看2020利潤表,所得稅有這個(gè)科目有數(shù)據(jù),咋整
老師,預(yù)繳企業(yè)所得稅不是會要求報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表的嗎? 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤表出錯(cuò)了,本月金額應(yīng)該是一個(gè)季度的合計(jì)數(shù),但是報(bào)送的數(shù)據(jù)確實(shí)3月、6月、9月和12月的利潤表的本月金額,累計(jì)數(shù)據(jù)是沒有錯(cuò)的,針對這種情況,該怎么辦?????數(shù)據(jù)都提交完了!
我們公司2020年的財(cái)報(bào)利潤表里本年累計(jì)沒有數(shù)據(jù),只有上年累計(jì)數(shù)據(jù),但是2020年12月的財(cái)報(bào)利潤表又有數(shù)據(jù),之前的會計(jì)說上個(gè)月去稅務(wù)大廳補(bǔ)了2019年收300,2020年200萬收入,補(bǔ)交了增值稅和滯納金,現(xiàn)在老板很擔(dān)心2020年的財(cái)報(bào)里利潤表沒有數(shù)據(jù)會不會有問題,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
給天貓開票為什么金額是2363.78然后開出的發(fā)票金額是2387.42呢
#提問#老師,我們公司工抵房拿回來的房子,現(xiàn)在產(chǎn)權(quán)歸公司,開發(fā)商給公司只能開普票,不能開專票嗎?那這個(gè)房子賣的時(shí)候我的增值稅就損失了嗎?
是不是2013年以前注冊的公司全部都已經(jīng)實(shí)繳了?
老師,補(bǔ)交去年的房產(chǎn)稅,滯納金會計(jì)分錄。補(bǔ)交當(dāng)年的房產(chǎn)稅,滯納金會計(jì)分錄分別怎么做
老師,請問下合同負(fù)債產(chǎn)生的違約金是進(jìn)相應(yīng)商品的成本還是進(jìn)營業(yè)外支出
老師,我們公司賣貨給A公司,A公司是要出口的,但是當(dāng)時(shí)A公司沒有出口資質(zhì),就找我們老板說借用我們公司出口。 后面老板就幫他們用我們公司報(bào)關(guān)出口了,那個(gè)貨款呢又是美元轉(zhuǎn)到他們A公司的, 這樣的情況能退稅嗎
老師您好,我的科目余額表應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅借方有余額0.02元,這個(gè)我查出來是2023年2季度繳納的時(shí)候多交了0.02元,但是不知道為啥我的銀行賬又是平的,老師這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個(gè)物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務(wù)局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個(gè)月主要就是保潔和維修,這個(gè)月需要給開保潔費(fèi)發(fā)票(因?yàn)闆]發(fā)生維修) 我選的這個(gè)編碼對嗎?
請問工資能用一般戶發(fā)嗎?
去年繳納的所得稅達(dá)不到稅負(fù)率,稅務(wù)局讓補(bǔ)繳,是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整費(fèi)用嗎,調(diào)整的費(fèi)用有什么要求嗎
同學(xué),如果回答對你有幫助的話,能不能給予五星好評呢,支持一下新手小彬老師,抱拳感謝