同學(xué)你好,你可以這樣簽訂合同, 就寫(xiě)到手價(jià) =1200 不論個(gè)人承擔(dān) 還是公司 承擔(dān),交個(gè)稅的金額是一樣的=100 那么,稅前是 1300元 因此,你簽訂合同時(shí),就寫(xiě) 個(gè)稅由個(gè)人承擔(dān), 那么,你交了后,發(fā)工資時(shí),扣了100元就行, 給他 1100
公司收到一張個(gè)人在稅局代開(kāi)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,按合同約定,此筆費(fèi)用由我司代扣代繳個(gè)人所得稅,且個(gè)人所得稅也應(yīng)由我方承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)分錄如何處理?代繳的個(gè)稅是否以稅單作為費(fèi)用科目的憑證附件入賬?所得稅匯算清繳時(shí)此筆代繳個(gè)稅是否要做匯算調(diào)增?
老師,客戶去稅局代開(kāi)發(fā)票給公司,然后發(fā)票的個(gè)人勞務(wù)所得稅由公司代繳納,5月份已經(jīng)扣繳了,當(dāng)時(shí)分錄記借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸銀行存款,現(xiàn)在的情況是這個(gè)稅費(fèi)由我們公司承擔(dān),該怎么做這個(gè)分錄呢?
老師,客戶去稅局代開(kāi)發(fā)票給公司,然后發(fā)票的個(gè)人勞務(wù)所得稅由公司代繳納,5月份已經(jīng)扣繳了,當(dāng)時(shí)分錄記借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸銀行存款,現(xiàn)在的情況是這個(gè)稅費(fèi)由我們公司承擔(dān),該怎么做這個(gè)分錄呢?
公司與跟人簽訂勞務(wù)合同,個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,備注個(gè)稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳,總金額6萬(wàn)元,公司承擔(dān)個(gè)稅,給個(gè)人支付6萬(wàn)元,怎么做分錄?
公司和個(gè)人老板簽訂包工包料的合同,個(gè)人老板到稅務(wù)局代開(kāi)了一張10600元的勞務(wù)發(fā)票,發(fā)票上注明了由我們公司代扣代繳個(gè)人所得稅,10600的發(fā)票要交多少個(gè)稅?怎么計(jì)算的?
老師好,22年4月做未開(kāi)票收入,8月開(kāi)票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購(gòu)進(jìn)發(fā)票金額要交買(mǎi)賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開(kāi)了很多發(fā)票,但是大部分都沒(méi)有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒(méi)流水,有流水的沒(méi)發(fā)票。?是不是屬于虛開(kāi)虛列,有發(fā)票的沒(méi)流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒(méi)發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒(méi)有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,問(wèn)下超過(guò)三個(gè)月的預(yù)收賬款怎么處理呀?對(duì)方付我們一部分錢(qián),合同沒(méi)簽,發(fā)票我們也沒(méi)給開(kāi),這筆買(mǎi)賣終止了
因?yàn)椋愕膫€(gè)稅已經(jīng)交好了,就是100元 所以,不論簽 都是稅前 1300 個(gè)人承擔(dān)時(shí): 借:管理費(fèi)用(按部門(mén)) 1300 貸:其他應(yīng)付款? ?1200 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅? 100 公司承擔(dān)時(shí) 借:管理費(fèi)用(按部門(mén)) 1200? ?( 這里沖抵了收回來(lái)的個(gè)稅) 貸:其他應(yīng)付款? ?1100 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅? 100
老師,我沒(méi)看懂您說(shuō)的。就這樣說(shuō)吧。假設(shè)合同簽1200元,(1)由個(gè)人承擔(dān)個(gè)稅時(shí),借:管理費(fèi)用1200 貸:銀行存款1100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅100 這樣這個(gè)人實(shí)際到手是1100 (2)由公司承擔(dān)時(shí), 借:管理費(fèi)用1300 貸:銀行存款1200,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅100 這個(gè)人實(shí)際到手1200元,但是進(jìn)管理費(fèi)用的金額1300與合同及發(fā)票金額1200不相符。
真抱歉,沒(méi)讓你看懂, 對(duì)的,你的理解是正確的,‘ 公司承擔(dān)了個(gè)稅,所以,管理費(fèi)用 會(huì)別一個(gè)個(gè)稅 100 ? ? ??
公司承擔(dān)了個(gè)稅,所以,管理費(fèi)用 會(huì)多一個(gè)個(gè)稅 100
也就是說(shuō),我們可以簽訂1200元的合同,然后 寫(xiě)分錄借:管理費(fèi)用1300 貸:銀行存款1200 應(yīng)交稅費(fèi)100。是吧老師?
簽訂1200元合同,同時(shí)合同約定,個(gè)稅由公司承擔(dān),1200元為個(gè)人到手金額
這樣的話,100元的管理費(fèi)用是否有納稅調(diào)增,不能稅前扣除的風(fēng)險(xiǎn)?
同學(xué)你好,不涉及納稅調(diào)整 實(shí)務(wù)中,只要交了個(gè)稅就行 公司承擔(dān)與個(gè)人承擔(dān) 稅法都是認(rèn)可的 另外,企業(yè)所得稅也是認(rèn)的, 也可以稅前扣除的,沒(méi)有說(shuō) 因?yàn)檎l(shuí)承擔(dān)了,就納稅調(diào)整 還有, 合同,就按照 你的想法簽訂,能達(dá)到 效果就行
好的,謝謝老師
不客氣同學(xué),工作辛苦了,祝您生活愉快