您好 借:營業外支出 貸:銀行存款 代繳的個稅是以稅單作為費用科目的憑證附件入賬 所得稅匯算清繳時此筆代繳個稅是要做匯算調增
請問老師,如果我向某個公司提供了服務(不是勞務報酬,),去稅務局代開了發票給對方公司(勞務名稱是業務費),并且代開發票時已經繳納了個人所得稅(發票備注欄也備注了個人所得稅金額),那么此項收入是否會納入我本年度的個稅匯算清繳中并且再次計算繳納個稅?
公司收到一張個人在稅局代開的服務費發票,按合同約定,此筆費用由我司代扣代繳個人所得稅,且個人所得稅也應由我方承擔,請問分錄如何處理?代繳的個稅是否以稅單作為費用科目的憑證附件入賬?所得稅匯算清繳時此筆代繳個稅是否要做匯算調增?
老師好,請問我個人在稅務局代開了30萬元的勞務費增值稅普通發票,開票時沒讓繳納個人所得稅,發票上備注了由支付方代扣代繳個稅,但是實際到賬金額為30萬元,請問是不是公司沒有代扣個人所得稅,那這個人所得稅是不是年終匯算的時候得自己本人補繳。還有我想問一下開票時勞務費跟施工費有什么區別,各有什么優缺點
您所申請開具的增值稅電子普通發票()審核不通過,原因:(3)其他,:目前電子稅務局代開增值稅電子普通發票模塊,個人提供勞務、服務的,個人所得稅征收品目均為勞務報酬所得,計入綜合所得,由付款方代扣代繳個人所得稅,預征率為20%,次年3月1日-6月30日與工資薪金、稿酬所得、特許權使用費一并進行個人所得稅匯算清繳,多退少補。因此,代開此類發票請與付款方溝通,是否履行代扣代繳義務。如愿意代扣代繳,請自行備注:個人所得稅由支付人依法扣繳。
請問老師,比如我公司聘請個人提供勞務,勞務費到手!到手!是1200元。這個人去稅務局代開了發票,我司要給這個人代扣代繳個人所得稅100元。那請問(1)個稅由個人承擔的話,合同應該簽多少錢的?分錄怎么做?(2)個稅由公司承擔的話,合同應該簽多少錢的?分錄怎么做?
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發票嗎?需要怎么寫分錄?
老師您好,我們屬于知識產權事務所(普通合伙),獨立核算,我們是先分后稅的,屬于申報個稅的經營所得嗎?如何申報呢?投資人寫誰?
公司承擔員工個稅,發工資的時候就不用扣除個稅了吧?比如工資7000個稅30發工資直接7000就可以了吧?
什么是會計估計變更?什么是會計政策變更?我分辨不出來,有什么好的辦法分辨的嗎?
制定工資結構優化方案,確保符合新疆地方政策。
請問老師,企業所得稅是否可以當月計提當月繳納,這樣子可以避免多提和少提的情況。
自產自銷的紅薯免征企業所得稅嗎
老師,企業所得稅用不用計提呢?分錄是怎么做的?
老師您好,請問咨詢服務公司員工工資怎么做會計分錄?是借勞務成本 貸應付職工薪酬嗎?
2025個稅申報專項附加,可以先按照月嗎,明年匯算時候若有中途增加項目在按照年呢