你好!轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出就可以,因為不應(yīng)該你們承擔(dān)的,否則的話要倒算稅錢前金額,代開發(fā)票金額就不正確了
老師,客戶去稅局代開發(fā)票給公司,然后發(fā)票的個人勞務(wù)所得稅由公司代繳納,5月份已經(jīng)扣繳了,當(dāng)時分錄記借應(yīng)交稅費-個人所得稅,貸銀行存款,現(xiàn)在的情況是這個稅費由我們公司承擔(dān),該怎么做這個分錄呢?
老師,客戶去稅局代開發(fā)票給公司,然后發(fā)票的個人勞務(wù)所得稅由公司代繳納,5月份已經(jīng)扣繳了,當(dāng)時分錄記借應(yīng)交稅費-個人所得稅,貸銀行存款,現(xiàn)在的情況是這個稅費由我們公司承擔(dān),該怎么做這個分錄呢?
老師您好,我在1月份繳納個稅的時候,因為三方協(xié)議不合適,扣款一直失敗,稅管員就給我發(fā)了碼,然后我自己繳納了稅款,我做的分錄是借其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅/代扣代繳個人所得稅,2月給我報銷了這筆費用,我做了借應(yīng)交稅費-個人所得稅/代扣代繳個人所得稅。貸方銀行存款,老師這樣合適不
公司收到勞務(wù)發(fā)票,代扣代繳個人所得稅怎么計提?計提分錄怎么做? 你好這個是借應(yīng)付賬款貸。銀行存款,應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅。 然后交納的時候,借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅,貸,銀行存款。
請問老師,比如我公司聘請個人提供勞務(wù),勞務(wù)費到手!到手!是1200元。這個人去稅務(wù)局代開了發(fā)票,我司要給這個人代扣代繳個人所得稅100元。那請問(1)個稅由個人承擔(dān)的話,合同應(yīng)該簽多少錢的?分錄怎么做?(2)個稅由公司承擔(dān)的話,合同應(yīng)該簽多少錢的?分錄怎么做?
31日,月末財產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項轉(zhuǎn)出)。
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,我想問問,稅務(wù)登記后,規(guī)定多長時間開基本戶嗎,而且開基本戶與零申報沒有什么關(guān)系吧
老師你好,我們收到電子商業(yè)匯票,對方的出票日是25.3.26,匯票到期日是9,但為什么3.26銀行就銀行收到呢
我想問一下小微型認(rèn)定是同時滿足三個條件就不認(rèn)定為小微了,還是其中一個
老師,那個不征稅收入怎么做企業(yè)所得稅申報,還有就是年度匯算清繳的時候怎么做
老師,我們是私立學(xué)校,2024年12底暫估12月工資20萬,2025年2月份實際發(fā)放11萬,等于多暫估成本8萬,12月做的分錄是 借 成本20萬 貸 應(yīng)付工資20萬, 2025年2月實發(fā)11萬做分錄是 借 應(yīng)付工資 20萬 貸 以前年度損益 20萬 借 以前年度損益 11萬 貸 現(xiàn)金 11萬分錄對不對 (不要推給郭老師回答)
老師,就是這個月預(yù)提一百萬費用,然后下個月做紅沖分錄,這樣可以嗎
集團(tuán)公司單位有食堂,分公司打款給總公司,其中包含員工自己的食堂卡的費用和分公司單位承擔(dān)的食費都算分公司的應(yīng)付職工福利費核算嗎,企業(yè)所得稅匯算清繳里面員工卡里的食堂費和單位打給食堂的費用,都按工資薪酬總額的14%算福利費嗎
老師,這種是公司社保已經(jīng)開戶了嗎
老師,那可以放在管理費用嗎?
你好。不可以的因為這會應(yīng)該是扣對方的錢