可以的, 預(yù)付房租 借:預(yù)付賬款-房租 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費(fèi)用-房租???? 貸:預(yù)付賬款-房租
老師你好!我們20年10月有付一筆項(xiàng)目上8400的房租費(fèi)給房東,結(jié)果項(xiàng)目上的同事去稅局開票,拿錯合同了,本來是A房東的票開成B房東了,最后這套房子的發(fā)票沒有,今年1月房東把錢退回來了,我們把錢就又轉(zhuǎn)給了B房東,這樣付款的流水和發(fā)票才對上了,這筆退回的錢怎么做會計(jì)分錄
老師,我們單位收到一張租房發(fā)票,租期是從今年9月到明年8月份的,房東把這一年的租金發(fā)票都給開來了,我這要怎么入賬?
你好老師,我之前預(yù)付了9、10、11月的房租費(fèi)給房東,每月8293元,共24879元當(dāng)時(shí)記了借:預(yù)付賬款24879元,貸銀行存款?,F(xiàn)在1月份房東把12月的房租費(fèi)也一起開了共4個(gè)月的發(fā)票共33172元,但是12月的發(fā)票8293元是我們前股東轉(zhuǎn)了現(xiàn)金給他8293元的,我一月份才記這筆發(fā)票的賬,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票我要如何記賬?
你好老師,我之前每個(gè)月9、10、11月的房租費(fèi)每月支付房東費(fèi)用為8293元,當(dāng)時(shí)每月記了借:預(yù)付賬款8293元,貸銀行存款。共24879元,之前的賬已經(jīng)每個(gè)月記了,現(xiàn)在1月份房東把12月的房租費(fèi)也一起開了,共4個(gè)月的發(fā)票共33172元,但是12月的發(fā)票8293元是我們前股東轉(zhuǎn)了現(xiàn)金給他8293元的,我這邊這筆錢要現(xiàn)金報(bào)銷給她,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票我要如何記賬?
你好老師,我之前每個(gè)月9、10、11月的房租費(fèi)每月支付房東費(fèi)用為8293元,當(dāng)時(shí)每月記了借:預(yù)付賬款8293元,貸銀行存款。共24879元,之前的賬已經(jīng)每個(gè)月記了,現(xiàn)在1月份房東把12月的房租費(fèi)也一起開了,共4個(gè)月的發(fā)票共33172元,但是12月的發(fā)票8293元是我們前股東轉(zhuǎn)了現(xiàn)金給他8293元的,我這邊這筆錢要現(xiàn)金報(bào)銷給她,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票我要如何記賬?
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現(xiàn)金,怎么辦,把現(xiàn)金存入公戶再做賬,還是直接按現(xiàn)金做啊,還是現(xiàn)金可以不確認(rèn)收入啊,以前餐飲業(yè)現(xiàn)金都進(jìn)老板私戶了不確認(rèn)收入
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級明細(xì)科目嗎?可以一次計(jì)入預(yù)收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級明細(xì)科目嗎?可以一次計(jì)入預(yù)收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
老師公司買給個(gè)人車到二手市場開票,這個(gè)要做收入確認(rèn)嗎
請教一下,非常感謝!煩請?jiān)敿?xì)解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進(jìn)行售賣,未取得檢驗(yàn)疫證,在本地開的檢驗(yàn)證,怎么做賬務(wù)處理,稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個(gè)名字,一個(gè)稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請?jiān)敿?xì)解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
我是想知道進(jìn)項(xiàng)稅什么時(shí)候抵扣呢?分?jǐn)偯總€(gè)月做一次費(fèi)用?還是怎么弄?
取得進(jìn)項(xiàng)的當(dāng)月就可以抵扣。分?jǐn)偯總€(gè)月做一次費(fèi)用
老師,那發(fā)票放在哪個(gè)月?
放在收到發(fā)票的當(dāng)月
比如說發(fā)票區(qū)間是23年4月-24年2月,那我把23年做成一張憑證行不?24年的先不抵扣了不做費(fèi)用,這樣可以嗎老師?還是讓對方分開開發(fā)票,23年開一張,24年開一張
可以的,自行安排就行