您好,是的理論上一樣的金額
老師你好,請問外貿(mào)企業(yè)怎樣自檢我的關(guān)單相對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有沒有退稅呢?我怎樣查詢我的那張發(fā)票有沒有退稅呢?麻煩給詳細(xì)說一下,謝謝!
老師,您好。外貿(mào)企業(yè)的賬務(wù)處理,有內(nèi)銷和外銷。庫存商品科目是否要設(shè)置二級科目分內(nèi)銷和外銷的商品?應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)是否也要設(shè)置二級科目?二級科目是可退稅和不可退稅嗎?
老師你好,我司是外貿(mào)企業(yè),沒有內(nèi)銷。麻煩你幫我看下分錄是否對了,由于退稅率跟征收率不一樣。進(jìn)項(xiàng)稅額是100萬,退稅率90萬,還有10萬是不能退的計(jì)入成本。分錄如下:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 90 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 90 借:銀行存款 90 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 90 借:主營業(yè)務(wù)成本 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10 請問還需要補(bǔ)充分錄嗎?
老師你好,請問外貿(mào)企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額應(yīng)該和實(shí)際的什么對賬呢?怎么核對我這個(gè)科目余額對不對呢?
老師你好,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,最后交的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的增值額,其實(shí)對于企業(yè)來說增值稅就是交的整個(gè)銷項(xiàng)稅額對嗎,進(jìn)項(xiàng)部分算是在采購時(shí)交了
老師,非盈利組織機(jī)構(gòu),企業(yè)收到匯算清繳退稅這筆款入哪個(gè)現(xiàn)金流量哪個(gè)項(xiàng)目?支付的培訓(xùn)費(fèi)退回來了,還有辦公室房租入都分別入現(xiàn)金流量表哪個(gè)項(xiàng)目?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬元的價(jià)格(其中,4萬元為相關(guān)費(fèi)用)購入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對債券溢價(jià)進(jìn)行攤銷,甲企業(yè)2017年應(yīng)攤銷的債券溢價(jià)為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個(gè)體戶的經(jīng)營者社保交的是靈活就業(yè)的,申報(bào)經(jīng)營所得時(shí)扣除多少社保費(fèi)
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個(gè)為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
應(yīng)交增稅沒有余額對嗎?
對的,沒有余額是正確的