你直接查看你應交稅費應交增值稅的二級科目余額,如果說這個余額正好是你欠的,所以就沒問題。
月末,科目余額表上的應交稅費應該和什么核對? 和增值稅申報表有聯系嗎?
老師你好,請問外貿企業應交稅費-應交增值稅的余額應該和實際的什么對賬呢?怎么核對我這個科目余額對不對呢?
請問老師,開票稅額和科目余額表的應交稅費對不上會是什么原因呢
老師,請問一下,應交稅費-應交增值稅-進項稅額的余額是要等于哪 個數的?我應該怎么對這個余額?
老師你好,對于外貿企業來說,退稅率和進項稅率一樣,應交增值稅科目沒有余額對嗎?
老師,婚慶公司因為多的都是個人都不要發票,這種怎么做啊,老板又不愿意交稅,只把開發票的從公司公戶走賬,不開發票的從個體公戶走賬可以嗎
老師,業務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
小規模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現在賬本調整過來了,現在我是需要回去更改第四季度企稅報表還是等匯算清繳調整?匯算清繳調成本可以嗎?