你好同學,對,因為你在采購貨物的時候,其實你付的款項里面就已經包含進項稅額了。
老師你好,銷售方開了紅字發票,現在進項稅額轉出,分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣做對嗎? 我理解的就是從本月可抵扣的進項額里面沖抵。
老師您好! 進項大于銷項,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 這個分錄對嗎?
老師你好,增值稅進項稅額抵扣,最后交的銷項減進項的增值額,其實對于企業來說增值稅就是交的整個銷項稅額對嗎,進項部分算是在采購時交了
老師你好,增值稅雖然最后交給稅務的是銷項-進項的增值額,實際交的其實就是整個銷項稅額是嗎,采購時的進項其實也算是交的增值稅,這樣理解對嗎
老師你好,增值稅簡單的說,就相當于從消費者那里收取銷項稅,一部分扣減了支付的進項稅,增值額部分交給了稅務局,所以說實際上進項稅和增值額部分都是消費者承擔的對吧
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
老師你好,我的意思是看似交給稅務局的是銷項-進項的增值額,實際對于企業是交了整個銷項稅額是吧
你好同學,對實際你交的還是銷項稅額里面的金額。
老師你好,你看這句話說的是所有的稅都是消費者承擔的,我覺得不僅僅是稅,成本、費用、利潤、稅實際都是消費者承擔的對嗎,因為這些都包含在售價里
你好,就是說咱們這個增值稅,它是個不停滾動循環的,從生產、銷售到批發、零售,再到消費者手里,每一道環節都是要繳納增值稅的,所以最后的承擔者就是消費者,你要這樣理解。
好的老師,還有就是消費者承擔的是售價,所以售價包含的稅,利潤,成本費用,這些都是由消費者承擔,對吧
你好,對你可以這樣理解,因為你賣東西的時候,咱肯定是要大于成本的,大魚咱費用的,這樣你才能有利潤,如果說我們賠錢賣的話,那肯定就不合適了。