?你好 ;? ?1. 是的; 應交增值稅= 銷項稅 - 進項稅 -? 留底進項稅%2B進項稅轉出; 最終的增值稅是這樣算的??
老師你好,增值稅進項稅額抵扣,最后交的銷項減進項的增值額,其實對于企業來說增值稅就是交的整個銷項稅額對嗎,進項部分算是在采購時交了
老師你好,增值稅雖然最后交給稅務的是銷項-進項的增值額,實際交的其實就是整個銷項稅額是嗎,采購時的進項其實也算是交的增值稅,這樣理解對嗎
結轉本月銷項稅進項稅時: 借:應交稅-銷項稅 1500 貸:應交稅-進項稅500 應交稅-轉出未交增值稅 1000 其實我這里應該是貸方進項稅時600,轉出未交增值稅是900, 本月應交增值稅: 借:轉出未交增值稅1000 貸:未交增值稅 1000(我的未交增值稅應該就是900) 現在我的未交增值稅貸方有余額,其實應該沒有余額,我應該怎么調整這100
老師你好,我問下,知道銷項稅額,和實際抵扣的進項稅額,是不是就可以算增值稅稅負率 增值稅稅負率=實際抵扣的進項稅額/銷項稅額
老師,增值稅計算多了。怎么調整。就是月末計算增值稅的時候應該是100,寫成借應交增值稅進項稅額110了,其他都對也沒有實際交。多的怎么調整回來
老師,請問一下比如社保一月1200,公司全部承擔,發到手4000元,申報個稅那工資薪金收入一欄填多少?
老師,單位名下的一輛電動汽車買價是10萬,已經計提折舊6000元,賣給個人了,不含稅金額是3萬元,稅額是0元。像這種情況的話,涉及的分錄是咋寫呢。后續會涉及到哪些稅務處理呢
工地上的挖掘機加油費記到哪個科目?
月底的最后一天建議開發票嗎
老師,客戶用他們公司員工的個人卡向我公司對公賬戶匯貨款22萬元,出了個代付款證明,蓋的他們公司的章,按的手印該員工簽名,還有身份證,但是代付款證明只有掃描件,原件不愿意給郵寄,能入賬嗎?私轉公22萬這么大錢有金額限制嗎?
老師公司支付臨時工的工資,能法人先支付然后走報銷嗎?
月底最后一天可以開發票嗎
收到這樣的發票能用嗎
老師,我們是建筑公司,項目上面發生的食堂生活費,繳納的合同履約保函費用計入什么科目啊
您好,好的,上面2分錄寫在2025年4月里,24年利潤表管理費用減少43000,負債表的其他應付款減少43000,未分配利潤增加43000, 老師您這個是24年賬不動,我想修改24年的賬,我上午把24年財報和季報已經修改了,左右都是修改,想把24年分錄重新調整下,修改24年財報和季報,老師您在受累幫我調整下24年賬上的分錄
你好老師,這個計算方式我知道,我的意思是問實際最后交的其實就是全部銷項稅額金額是嗎,進項其實也算是交稅了
?你好 ;? 是的。 你所屬期內 所有的銷項稅的 ; 進項稅是拿來抵扣的;? 你 外購或者支付成本費用包括這部分進項稅的??
你好老師,可以抵扣的進項稅額可以理解為預繳的增值稅是吧
?你好1.? 可以抵扣的是你 進項稅? 取得專票 和你? 預交的 稅費部分的??
你好,增值稅不是應該按照銷項稅額+進項稅額轉出交稅嗎,那么進項稅額其實就相當于預繳的了吧
?你好 ;? 進項稅 是你支付的成本或者費用產生的進項稅;? 不是你預交的? ? ?;? 預交說的是 你? 當月繳納當月的稅費或者是? 建筑服務預交的稅費部分? ?
老師這個基本的我懂,那您說這個進項稅算交稅嗎
你好;? ? ?不算是繳納稅費 ; 只是你們 要承擔 購進或者支付 成本費用業務的稅額而已 ;? ? 所以才會讓你 抵扣進項稅的??
好的老師,謝謝您了,還有個問題,您說成本費用、利潤、稅金這些項目最終都是由消費者承擔對嗎,我的理解是這些項目組成售價,所以最終都是消費者承擔的
?你好1;? ? ? 是的;最終是這樣的;? 本身實際中稅金部分? ?都是這樣的? ? ?
老師你好,增值稅跟企業的盈虧沒關系是吧,單看增值稅,對企業來講是沒有得失的,增值稅最終都是消費者承擔的,我理解的對嗎
?你好 ; 1.是 。 可以這樣來理解的??
企業的盈虧只看損益是吧,如果是虧損了,虧損額部分就相當于企業自己承擔了
?你好; 盈虧 看你的利潤表的 利潤來判斷的; 是的。? 企業是自負盈虧的??
老師你好,我總結一下我的理解,虧損額企業自己承擔,盈利額就是消費者承擔,增值稅是不存在盈虧的
?你好 盈虧都是公司自己來的 ; 你們只是稅費比如 增值稅和附加稅印花稅和企業所得稅? ;這些稅種 你們在? ?約定售價的時候會考慮收回來而已? ?