?殘保金的上年在職職工工資總額是按照應(yīng)發(fā)數(shù)算
老師,你好!殘保金中的上年在職職工工資總額指的是工資應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)?
請(qǐng)問(wèn)老師殘保金的上年在職職工工資總額是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)
殘保金中的在職職工工資總額是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)
老師,殘保金申報(bào)表中 上年在職職工工資總額 應(yīng)該按照實(shí)發(fā)數(shù)還是應(yīng)發(fā)數(shù)?
計(jì)算殘保金,上年在職職工工資總額,是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù),老師
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
那應(yīng)發(fā)數(shù)算的話是沒(méi)扣除五險(xiǎn)一金和個(gè)稅的,那基數(shù)不是變大了嗎
不用管其他,直接按應(yīng)付工資總額
好的謝謝
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
老師,還有一個(gè)問(wèn)題30人以下免征殘保金,是全年不超30個(gè)人嗎
還是每月固定12人,然后全年144人,月平均12人不超30人免征殘保金
是按月平均不超過(guò)30人免交
那我去年12個(gè)月加起來(lái)90人,每個(gè)月也沒(méi)超30人呀
為啥算出來(lái)還要交稅呢(去年工資總額39萬(wàn)多)
你都填了90人,那個(gè)是填平均數(shù),不是填合計(jì)
除以12,得出來(lái)的數(shù)填人數(shù)
對(duì)嗎老師
是的,就是那個(gè)意思的
39萬(wàn)就寫39萬(wàn),然后職工人數(shù)那用12個(gè)月總共90人/12得出的數(shù)填在上年職工人數(shù)那,對(duì)嗎
是的,就是那樣填報(bào)的哈
好的謝謝
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。