不必等營業(yè)執(zhí)照變更完畢后才交增資的印花稅。增資的印花稅應當在簽訂增資協(xié)議的當月內申報繳納,以避免逾期。可以先進行網(wǎng)上申報和繳納,營業(yè)執(zhí)照更新后,再進行相關稅務信息的更新。
我們公司掛靠一個一般納稅人的公司做工程,這個工程在16年也就是營改增之前就按合同價開票給甲方,營業(yè)稅及附加稅和印花稅這些都已經(jīng)交了,但是當年甲方?jīng)]有付完款,現(xiàn)在給支付余款,但是掛靠的公司需要我們提供材料普票給他們,請問這樣合理嗎?我要怎么給票他平16年的賬?能這樣操作的嗎?新手會計不懂
小耿老師:我們平時就是員工工資,員工工資也不高,打圖費用也不大,這些都做成主營業(yè)務成本。然后就是一些差旅費用,公司現(xiàn)在資金所剩不多,這幾天要開大概50萬的發(fā)票給甲方,但票開出去就要交稅,又面臨季度申報,涉及增值稅和企業(yè)所得稅,甲方的款項不知道什么時候才可以入賬,擔心到10月份申報的時候還沒進賬,公司資金支付增值稅和企業(yè)所得稅比較困難,想能否可以暫估成本,能否合理的少交點企業(yè)所得稅?我剛到這個崗位,實操經(jīng)驗不足,這幾天都愁死了。還希望得到您的指點!
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業(yè)),有些項目資質不達標,所以我們就找有資質的公司掛靠項目,那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結算時要扣除管理費,如果我們開增值稅專用發(fā)票他們,那在結算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票,那在結算時還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會計她是用excel表格把開普通結算的這種項目,按照項目開給被掛靠方多少銷項與實際項目成本進項抵扣后的增值稅結算,也就是她得用這種辦法把每個掛靠的項目單獨要計算出需要承擔的增值稅,先不說她這種計算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
請問老師,就是我單位在11年前借了500萬給a單位,(a單位與本單位不是關聯(lián)單位)當時的借款合同約定了利率5%,并注明了‘必須按照合同規(guī)定的期限還本付息’但是這么多年我單位別說利息,本錢都沒見著1分。以前的會計既沒有計提利息,也沒有計提資產(chǎn)減值準備。請教一下您,1.對于所謂的利息部分我要計提嗎?2.利息要交增值稅嗎?(這么多年也沒交). 3.要提減值準備嗎?提多少合適?(公司適應小企業(yè)會計制度)
老師,您好!我們是小規(guī)模納稅人。請問1月份到三月份之間,我的未開票金額17萬,我暫時掛在預收賬款上。另外主營業(yè)務收入130000。然后我也開了一張130000的普票。同一家客戶,現(xiàn)在讓我再開一張125340元的普票,但是125340元的貨款還沒有給我。請問我這個季度的主營業(yè)務收入是不是就算130000+125340=255340元。另外我從供應商那里進貨143655.72元,供應商給我開了普票。請問我這個季度是不是,主營業(yè)務收入按照255340來算,成本按照143655.72來算。利潤暫時就是255340-143655.72=111684.28是不是按照這個利潤來交稅。請問是不是111684.28×0.05=5584.214,要交這么多的稅,是不是?我這個季度只開了255340的普票,所以增值稅不用交,只需要交企業(yè)所得稅。
老師,我想問問應該職工薪酬,本年增加,本年減少,年末余額,都代表什么意思呢
老師,審計報告不備案就不合規(guī)嗎
請問一般納稅人光伏安裝賣電缺成本票能用材料款的專票做成本嗎
收到的勞務維修費的發(fā)票,計入管理費用什么明細科目好
公司車輛一次做了費用,現(xiàn)在出賣該車輛,如何做賬
請問收到這個信息是什么意思,需要從哪里查看?
酒精和垃圾袋入周轉材料-低值易耗品,還是管理費用啊,二級明細寫什么
老師,開回來的進項專票是13個點的貨物銷售類 開出去的銷項是6個點的勞務類專票, 那這開回來的這13點的進項專票可以進行抵扣銷項嘛
老師總賬會計都是干啥工作內容啊
老師同一供貨商如果只掛一個往來,用預付好還是應付好