你好對的 不需要填寫的
小規模季度未開票含稅收入10萬,增值稅申報表填在主標10欄處填10萬/1.01的金額嗎?19欄免稅額填10萬/1.03×0.03嗎?附表一需要填嗎
請問小規模納稅人這個季度收入50萬元,那增值稅及附加稅申報表的(四)免稅銷售額這欄要填45萬元嗎,還是填0元,目前(四)免稅銷售額這欄的數據是系統自動生成的開票金額40萬元。請問(四)免稅銷售額這欄的數據要怎么填
老師我小規模這個季度開了17萬。只需在小規模主表的小微企業免稅銷售額這欄填17萬填一下就可以了嗎,不需要填增值稅減免申報明細表里填嗎
老師,您好,我們公司10月開具了五聯的出口普通發票,是不申請退稅的,現在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發票,對應這一單出口的進貨發票也要同步勾選的對嗎,然后再作進項轉出的嗎?
老師您好 我們是小規模納稅人 1-3月發生未開票收入21萬元 我填列在主表第十欄 (小微企業免稅銷售額)里邊了 ,請問增值稅減免申報表這里需要填嗎?
這個填的對嗎?期末和期初怎么相反了,把我看一下
老師,新公司稅務登記完成,怎么沒有開票業務,這個如何辦理
老師,你好,老板讓我寫財務制度,包括費用報銷制度,業務招待費制度,預付款制度,采購制度,還有什么制度嗎
我們是高新企業,在7041表中國家需要重點扶持的高新技術企業減征企業所得稅當中,這個地方是填應納稅所得額的10% 還是應納稅額的10%,為啥提示28行*10%或0
老師,我們公司是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉的。平時買來分揀裝的袋子,是跟蔬菜和肉一起配送到學校食堂的。請問這個袋子入賬是入哪個科目?低值易耗品還是直接計入到配送成本中?
老師公司開展有獎銷售 顧客中獎了100不交偶然稅 能不能通過其他方式 不安偶然所得?
老師,那如果簽訂房租合同,是不是寫建筑面積和總價就好了,單價不要寫?
老師 公司進行有獎銷售 顧客中獎100元商品 個人不交偶然所得咋辦?
員工公積金繳費基數怎么計算
有銀行存款余額調節表模板嗎
不需要填寫減免表?
你好對的 不需要填寫
這個有沒有限制出口多少金額就不能免稅了
你好,沒有限制的,只要你有對應的進項就行。
這個是美元兌換完人民幣的金額,是不是不用價稅分離填在13欄次里
對的 不交增值稅 免稅的
出口免稅表,在什么情況下填這個表
一般納稅人出口需要填寫