你好,這個要看這張發(fā)票當時你是怎么做的憑證?
老師好,我當月收到稅局讓做進項轉出和解除的通知,那我賬務上就可以不必處理了,把通知存檔就可以了吧
收到稅務局需要轉出進項稅額的通知,請問怎么做分錄
我收到一張稅務局的通知,告知我有一張走逃發(fā)票3250.58元在本月要做“進項稅額轉出”處理,請問我這筆“進項稅額轉出”這筆分錄應該怎么下?
2024年3月已經(jīng)認證做了會計處理的發(fā)票,收到稅局通知,發(fā)票有問題,要求做進項轉出。請問賬務處理怎么做?謝謝!
請問老師,流通性農(nóng)產(chǎn)品進項發(fā)票稅額抵扣了,稅局要求進項稅轉出,哪么應該怎么做賬務處理。
報銷人和領款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領款人處寫同上這兩個字嗎
老師,這個應該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業(yè)給法人發(fā)的工資扣個稅嗎
老師,勞務公司的,好幾個地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報銷(差旅),好幾個項目的,是不是得按項目來呢
接代賬會計賬,如果賬實不符,需要調(diào)還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統(tǒng)入庫A訂單3000個,成品分兩次入庫,是2025年2月24日入庫2000個,2025年03月03日入庫800個,直到今天2025年4月29日還有200個未結單,但是生產(chǎn)日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫,這明顯是做假報表了?還是說他把B訂單做好的,入庫到A訂單先
老師好,我是建筑內(nèi)賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉入甲公司,甲公司代支付給供應商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現(xiàn)金呢) 第二步:借:應付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內(nèi)部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎
老師,假如我名下有兩套房子,賣掉一套后,過了一段時間又重新買一套,請問現(xiàn)在買房是按第三套房子繳稅還是按第二套房呢?
老師勞務成本不結轉,稅務也發(fā)現(xiàn)不了我結沒結轉吧,與其這么麻煩我一次把人員工資計入費用可以嗎比如餐飲業(yè)或者婚慶公司
當時做的是 借:庫存商品,借“應交稅費進項,貸應付賬款。結轉成本;借:主營業(yè)務成本,貸庫存商品。進項稅轉出原因是上游開票公司異常,導致無法抵扣
你好這個是借,應付賬款貸,庫存商品,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。 然后再借庫存商品。貸以前年度損益調(diào)整
老師,你說的這兩筆分錄,是不是還要加上期末稅金結轉,借應交稅費-應交增值稅-進項轉出,貸應交稅費-未交增值稅?
您好,補交的時候是需要這樣子做。
補補交就不用做嗎?因為進項還夠抵扣的
不補交就不用做嗎?因為進項還夠抵扣的
你好,是的,不補交就不用。