你好,之前已做了進項的,可以不用動。
老師好,我當月收到稅局讓做進項轉出和解除的通知,那我賬務上就可以不必處理了,把通知存檔就可以了吧
老師您好!我想問下,就是2022年11月時我有調整一國外客戶少付10美金,做的是營業外支出,匯算是也剔除了,但是現在2023年9月銀行又給了個入賬通知單上面是國外銀行扣的手續費,也就是財務費用可以稅前扣除,那我現在9月的賬處應當如何處理?
老師好,由于我們存在虛開發票的情況,稅局查到后,整了兩百多萬的進項稅轉出,管理員就讓我們去領那個 稅務通知回去,我們問需要怎么處理,管理員就說把事情告訴你老板,他也沒說怎么處理,開給我們進項發票的公司,我們都聯系不上,現在不知道辦,請老師指條方向[玫瑰][玫瑰][玫瑰]
老師好,由于我們存在虛開發票的情況,稅局查到后,整了兩百多萬的進項稅轉出,管理員就讓我們去領那個 稅務通知回去,我們問需要怎么處理,管理員就說把事情告訴你老板,他也沒說怎么處理,開給我們進項發票的公司,我們都聯系不上,現在不知道辦,請老師指條方向 老師,之前問題老師了,有滿意的回復了,現在想加問一下, 到現在我老板還沒處理得,那我很糾結,今天需要申報增值稅嗎?我是等處理好再申報,還是,今天就報,一直不扣款呢?
老師,專項發票已經抵扣過了,20,21年的時候稅務局通知說是假票,然后做了進項稅額轉出,就是比如說原來的分錄是:借庫存商品100應交稅費應交增值稅進項稅13貸:應付賬款13,后面進項稅轉出了,我就直接做上面那筆憑證的負數了,今年他要注銷了,這就導致我應付賬款負數很大很大,這個負數也不是說對方沒有給我發票,就是之前進項稅額轉出,做的負數憑證,這個掛了大概有200萬,可以直接入到營業外支出嗎,然后把賬平了
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額