同學(xué)你好 之前分錄咋做的
老師,請問去年11月收到發(fā)票一批,這個(gè)月被稅局告知,供應(yīng)商出逃,要求補(bǔ)稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,主要是涉及金額有點(diǎn)大,這種怎么處理?
老師您好,我們公司是建筑公司,20年5月有收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)付款坐成本并且認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在接到稅務(wù)局通知說這張票不能抵扣,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也不能做成本,想問下賬務(wù)上我要怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做啊?
您好老師,我們單位前年取得一張走逃發(fā)票,9月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后繳納這部分增值稅了,下個(gè)月又通知需要轉(zhuǎn)入這部分進(jìn)項(xiàng)稅額增值稅,作為留抵稅額。去年10月份又將這部分增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并且繳納了。這一系列的轉(zhuǎn)出又轉(zhuǎn)入,又轉(zhuǎn)出后,我的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額,這個(gè)該如何把科目進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒有余額呢
我收到一張稅務(wù)局的通知,告知我有一張走逃發(fā)票3250.58元在本月要做“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”處理,請問我這筆“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”這筆分錄應(yīng)該怎么下?
稅務(wù)局通知我,在2021年7月已申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額3285.58元,現(xiàn)在稅局查到這家是失聯(lián)企業(yè),這張發(fā)票即是申報(bào)抵扣了也是異常發(fā)票,讓我下個(gè)月把這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來并申報(bào)。當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)是這么下的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款一某公司 請問我怎么下“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”這張憑證?
許昌市東城區(qū)門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險(xiǎn)??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎(jiǎng)25萬要交多少個(gè)稅???咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
之前這么做的,借:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款
老師,我可以這樣做嗎?貸:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 補(bǔ)交稅款時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:銀行存款
同學(xué)你好 那你現(xiàn)在做 借應(yīng)付賬款 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那家是失聯(lián)企業(yè),我們也聯(lián)系不上,貨款已經(jīng)付完了,如果說貨款付完 的,是不是可以按我以上的方法去做?
這個(gè)沒有發(fā)票計(jì)入營業(yè)外支出
對(duì)方是給了我們發(fā)票的,2021年就收到了發(fā)票并認(rèn)證申報(bào),現(xiàn)在2024年3月5號(hào)才收到稅局通知讓我們做進(jìn)項(xiàng)稅額,請問應(yīng)該怎樣下這套分錄呢?(不知能否按我下的分錄對(duì)不)
這個(gè)不能抵扣的話就是做上面我給你的分錄
1.我收到發(fā)票價(jià)稅合計(jì)28255元,金額25004.42元,稅額3250.58元,按你所說做,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出稅額: 借:應(yīng)付賬款 3250.28元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3250.28元,這樣做對(duì)嗎? 2.按你所講做,應(yīng)付賬款我還有借方余款3250.58元,這個(gè)賬我應(yīng)該怎么平?
不對(duì) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用 2.計(jì)入營業(yè)外支出