同學你好 需要轉出繳納稅費和滯納金
老師好,請問一下今年3月份供應商給我們開了進項票,次月我司抵扣了進項稅額,但是現在由于產品有問題,我們無法付款。供應商要求進項轉出。請問一下這個進項該怎么轉出呢
去年收到一張運輸專用發票(含稅金額108000.00元,不含稅金額是98181.82元,稅額9818.18元),今年被稅局查到發票有問題,現需要做進項稅額轉出補繳增值稅,請問分錄應該怎么做?是否要做以前年度損益這個科目?之前做的分錄是借:管理費用-運費98181.82 應交稅費-進項稅額9818.18 貸:應付賬款108000
老師,請問去年11月收到發票一批,這個月被稅局告知,供應商出逃,要求補稅,進項轉出,主要是涉及金額有點大,這種怎么處理?
老師您好,我們單位是外貿出口單位,11月份供應商出口進項發票開錯在12月份紅沖重開了,11月份開錯的發票也做了退稅勾選,12月份的進項表格有一筆進項稅額轉出,在主表上面提現就是要要稅的狀態了,這種情況該怎么處理?
你好 老師 去年8月我們公司的一張發票 被地方稅務局通知是比對不通過 (讓提供各種數據及進項稅額轉出) 后來去問了當時給我們開發票的公司 意思是當時他開出去的發票 稅金沒交 說這幾天就去交 若是這個公司把稅金補交 稅務局還找我們嗎? 我還需要提供稅務局要的各種資料及進項稅額轉出嗎
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
但這種是正常業務往來,也是正常業務抵扣
還有所得稅需要補不?
不用,就是繳納滯納金
進項轉出的需要調增繳納所得稅
增值稅要進項轉出嗎
對的,需要進項轉出的
進項轉出那就相當于這個稅不能抵增值稅是吧
這批成本就不能抵調增繳納所得稅是嗎
對的,你的發票都調增了哦
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝