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老師,請問去年11月收到發票一批,這個月被稅局告知,供應商出逃,要求補稅,進項轉出,主要是涉及金額有點大,這種怎么處理?

2020-11-06 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-06 17:20

同學你好 需要轉出繳納稅費和滯納金

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快賬用戶5386 追問 2020-11-06 17:32

但這種是正常業務往來,也是正常業務抵扣

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快賬用戶5386 追問 2020-11-06 17:33

還有所得稅需要補不?

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齊紅老師 解答 2020-11-06 17:42

不用,就是繳納滯納金

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齊紅老師 解答 2020-11-06 17:42

進項轉出的需要調增繳納所得稅

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快賬用戶5386 追問 2020-11-06 17:44

增值稅要進項轉出嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-06 17:58

對的,需要進項轉出的

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快賬用戶5386 追問 2020-11-06 18:00

進項轉出那就相當于這個稅不能抵增值稅是吧

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快賬用戶5386 追問 2020-11-06 18:02

這批成本就不能抵調增繳納所得稅是嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-06 18:06

對的,你的發票都調增了哦

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快賬用戶5386 追問 2020-11-06 18:07

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-06 18:09

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 需要轉出繳納稅費和滯納金
2020-11-06
同學你好 之前分錄咋做的
2024-03-13
不會的,如果是正常的業務,正常交了稅款,你們單位可以正常抵扣的。
2022-07-20
同學你好 重新勾選發票然后操作退稅流程
2021-01-20
他如果是一般納稅人的話,得按月申報,最好一個月出一次。
2025-04-02
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