同學你好 重新勾選發票然后操作退稅流程
我們單位10月份新來的開票員開錯了一張紅字發票信息表,但是是月底開錯的,11月才發現,因為跨月,只能將進項稅額在報10月份增值稅的稅額轉出, 11月份我們將紅字發票正確的開給了客戶, 但是錯誤的在稅控盤撤銷不了,在12月份的月初錯誤的紅字信息表才撤銷,我們該怎么報11月份的增值稅呢?
老師您好,我們單位是外貿出口單位,11月份供應商出口進項發票開錯在12月份紅沖重開了,那我12月份的進項表格該如何填寫?
老師您好,我們單位是外貿出口單位,11月份供應商出口進項發票開錯在12月份紅沖重開了,11月份開錯的發票也做了退稅勾選,12月份的進項表格有一筆進項稅額轉出,在主表上面提現就是要要稅的狀態了,這種情況該怎么處理?
老師,請問公司12月開的進項發票認證了,后面因為商品名稱開錯了,就紅沖了這張進項發票,現在2月份申報增值稅提示要進項稅額轉出,請問轉出的稅額賬務怎么處理?
老師,你好,請問3月勾選認證退稅發票,4月把在電子稅務局退稅那做了進項發票回退,請問這個發票在4月申報表是要做進項稅額轉出還是怎么樣? 對方是2月開的發票,我3月勾選退稅,4月我發現發票開錯了,然后回退供應商,供應商是在4月開紅字信息表沖紅發票,然后我現在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報表顯示期初勾選認證未退稅有8份,我需要怎么申報4月增值稅申報表
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發票嗎?需要怎么寫分錄?
老師您好,我們屬于知識產權事務所(普通合伙),獨立核算,我們是先分后稅的,屬于申報個稅的經營所得嗎?如何申報呢?投資人寫誰?
公司承擔員工個稅,發工資的時候就不用扣除個稅了吧?比如工資7000個稅30發工資直接7000就可以了吧?
什么是會計估計變更?什么是會計政策變更?我分辨不出來,有什么好的辦法分辨的嗎?
制定工資結構優化方案,確保符合新疆地方政策。
請問老師,企業所得稅是否可以當月計提當月繳納,這樣子可以避免多提和少提的情況。
自產自銷的紅薯免征企業所得稅嗎
老師,企業所得稅用不用計提呢?分錄是怎么做的?
老師您好,請問咨詢服務公司員工工資怎么做會計分錄?是借勞務成本 貸應付職工薪酬嗎?
2025個稅申報專項附加,可以先按照月嗎,明年匯算時候若有中途增加項目在按照年呢
我報稅如何申報呢?在沒有其他進項的發票下,做進項稅額轉出以后,主表跳出來結果我是要交稅的
重新勾選發票就可以了