需要全額紅沖。因為你一個紅沖一部分,他整個發票都沒法抵扣了。
老師,我們和對方18年簽訂的合同,稅率那會是16%,之前給對方開了部分票和對應的貨和款,后來給對方又開了一少部分的發票,對方一直不付款,說讓我們沖紅,然后就沖紅了,現在涉及到稅率的問題,我們這種情況可以給對方開13%發票合理嗎?這種情況我們應該怎么確定我們實際的收入?
是這樣,老師,我們在前年的時候因為工程需要購買了貨物,供應商在前面開具了增值稅專票,今年工程主體部分基本完工但未結算驗收,由于招標預算過大導致實際工程所用材料剩余,我能把前年取得的專票紅沖嗎?銷售方也做紅沖。款沒付,貨物剩余,可以銷售退回嗎?紅沖完之后再把剩余貨款結清,不知道在會計賬務處理和稅務要求上可不可以
去年年初收到某材料2噸 發票已抵扣,已做賬領用完畢。但實際工作中,這項材料退回了1.3噸。今年8月對方要求我們給他們開具紅字信息表。當月已收到全部2噸的紅字發票和未退回的0.7噸正數發票。我收到紅字發票后,紅字沖銷了原材料,應付賬款的憑證。同時,8月份同樣材料我們夠買了3噸。我想請問,能把新的材料抵原來領用的嗎?如果可以,怎么做分錄,如果不可以,紅沖了原材料發票,原材料負數怎么做分錄。需要調整以前年度損益嗎?怎么調?謝謝
(5)9月19日,收到某企業退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購貨方要求,雙方協商未果,本月予以退回,貨物已驗收入庫,憑購貨方主管稅務機關出具的“開具紅字增值稅專用發票信息表”,開具紅字增值稅專用發票1份,全部款項33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場不含稅售價600000元,因購貨方是長期合作客戶,兼購貨方購買量較大,給予購貨方10%的價格折扣,折扣額與銷售額在同一張發票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購進一批工程物資,取得增值稅專用發票上注明價款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時收到受托單位開具的增值稅專用發票,注明加工費25000元,稅款3250元。銀行存款轉賬支付加工費,貨物驗收入庫。這個分錄怎么寫呢
(5)9月19日,收到某企業退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購貨方要求,雙方協商未果,本月予以退回,貨物已驗收入庫,憑購貨方主管稅務機關出具的“開具紅字增值稅專用發票信息表”,開具紅字增值稅專用發票1份,全部款項33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場不含稅售價600000元,因購貨方是長期合作客戶,兼購貨方購買量較大,給予購貨方10%的價格折扣,折扣額與銷售額在同一張發票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購進一批工程物資,取得增值稅專用發票上注明價款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時收到受托單位開具的增值稅專用發票,注明加工費25000元,稅款3250元。銀行存款轉賬支付加工費,貨物驗收入庫。您好這個分錄怎么寫
老師,按月分紅,怎么計提盈余公積啊,還續不續計提盈余公積啊
找郭老師在嗎?,在嗎?
采購單上有整套產品的價格,單子上其他匹配一套的產品單價都是零,這樣怎么入庫呢
個人卡借給公戶的款,公戶還給個人 轉款時如何備注
老師你好!個人收到公司向個人借款支付的利息收入,個人已代開了發票給公司,個人自付了個稅,增值稅和附加稅,那么這筆利息收入個稅匯算清繳時還要加上嗎?
郭老師您好,做稅務登記總是提示投資總額和投資方信息中投資金額不同,是哪里有問題呢
請問老師,違約金可以計入商品成本嗎?因為成本燒高,所以不繼續供貨,可以把違約金計入商品成本嗎
請問老師,收入總額包含營業外收入嗎?支出總額包括營業外支出嗎?
老師您好,我現在報銷一些在辦理銀行業務發生的手續費是不是要計入管理費用辦公費這個科目
請問老師,小規模公司五年前沒有抵扣的技術維護費,現在在要交的增值稅里可以抵扣嗎?
你這個不適合一部分紅沖。
那貨款也要全部退回嗎
貨款不用打,你只退差額就行。
把原合同作廢重簽合同重收款重開發票?
出一個補充協議就行。
收款不用動,你把差額退給他。
好,謝謝老師
那分錄該怎么做呢
借,應收賬款負數,貸,主營業務收入負數應交稅費負數 借,應收賬款貸,主營業務收入、應交稅費。 借,應收賬款貸,銀行存款。