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去年年初收到某材料2噸 發票已抵扣,已做賬領用完畢。但實際工作中,這項材料退回了1.3噸。今年8月對方要求我們給他們開具紅字信息表。當月已收到全部2噸的紅字發票和未退回的0.7噸正數發票。我收到紅字發票后,紅字沖銷了原材料,應付賬款的憑證。同時,8月份同樣材料我們夠買了3噸。我想請問,能把新的材料抵原來領用的嗎?如果可以,怎么做分錄,如果不可以,紅沖了原材料發票,原材料負數怎么做分錄。需要調整以前年度損益嗎?怎么調?謝謝

2022-10-09 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-09 10:31

同學你好 計入原材料就可以了 然后領用計入生產成本

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快賬用戶3901 追問 2022-10-09 10:45

沒看懂 老師 請說的詳細點

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齊紅老師 解答 2022-10-09 10:56

就是計入原材料抵原來領用的 先入庫藍字 然后再紅沖之前的

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快賬用戶3901 追問 2022-10-09 11:04

其他就不用調整了是嗎?結轉到生產成本以后 讓系統自己在成本里沖銷就可以了是嗎?不用調整以前年度損益 或者庫存商品啥的對嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-09 11:15

同學你好 沒有就不用調整

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快賬用戶3901 追問 2022-10-09 11:19

沒有什么?現在到生產成本我都明白了 下一步就是正常做8月的賬 再結賬對嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-09 11:25

同學你好 對的 理解正確

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同學你好 計入原材料就可以了 然后領用計入生產成本
2022-10-09
學員你好,分錄如下 借*庫存商品 主營業務成本 借*主營業務收入30000應交稅費-增值稅-銷項稅額3900貸*銀行存款等33900
2022-12-19
你好,稍等,馬上計算。
2023-12-06
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