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是這樣,老師,我們在前年的時候因為工程需要購買了貨物,供應商在前面開具了增值稅專票,今年工程主體部分基本完工但未結算驗收,由于招標預算過大導致實際工程所用材料剩余,我能把前年取得的專票紅沖嗎?銷售方也做紅沖。款沒付,貨物剩余,可以銷售退回嗎?紅沖完之后再把剩余貨款結清,不知道在會計賬務處理和稅務要求上可不可以

2021-12-09 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-09 16:53

前年的票不能紅沖,剩余貨物可以出售

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快賬用戶3650 追問 2021-12-09 16:58

如果是去年的票是可以紅沖的吧

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齊紅老師 解答 2021-12-09 17:06

可以的,以前的發票有時間限制,過了沖不了

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快賬用戶3650 追問 2021-12-09 17:09

謝謝你老師

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齊紅老師 解答 2021-12-09 17:10

不客氣,同學,不麻煩的話,請對服務予以評價

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前年的票不能紅沖,剩余貨物可以出售
2021-12-09
同學你好 沒有發票的都要調增 型號不一致不能沖減
2021-03-18
1.關于預付賬款和在建工程科目余額的處理 如果您的公司因為購買資產和裝修款項未開發票而導致預付賬款和在建工程科目存在借方余額,您可以考慮寫一份情況說明,將這些余額轉出到相應的科目,并在匯算清繳時進行調增處理。 在寫情況說明時,建議您詳細說明未開發票的原因、時間、金額等信息,并注明轉出的科目和調整的依據。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務處理相符,并符合相關會計準則和稅收法規的要求。 關于是否有相關的政策文件作為支撐,建議您查閱國家稅務總局或相關政府部門發布的相關文件,以了解具體的稅收政策和規定。 2.關于應付賬款科目中已停止合作供應商款項的處理 如果您的公司已經與某些供應商停止合作,但應付賬款科目中仍存在欠對方款項的情況,您同樣可以寫一份情況說明,將這些余額轉出到營業外收入科目,并繳納企業所得稅。 在寫情況說明時,您需要詳細說明已停止合作的原因、時間、金額等信息,并注明轉出的科目和調整的依據。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務處理相符,并符合相關會計準則和稅收法規的要求。
2023-12-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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