食堂食材供應商被罰的1000元屬于營業外收入,一般情況下不需要繳納增值稅。這筆收入通常不會產生銷項稅額。
老師,我們公司是工業制造業企業,有個問題,就是1月份現金收款了一筆賣裝原材料袋子的錢1330元。像收到的這筆錢,應該要計入其他業務收入,繳納增值稅的吧?但是,1月份沒做賬。是要把這筆賬做在3月份,然后在這次申報3月份增值稅的時候,申報繳納增值稅嗎?
我們單位是個小學,學校的食堂,大門位置,被征用了,現在棚戶區改造工作領導小組辦公室,要給我們征收補償款,大約76萬多元, 讓我們來開票,我問了財政,財政說這是我們的收入,不能開局行政事業性收據,我想請問一下,我是需要開局增值稅電子普通發票么?開局的內容是什么?學校是小規模,那我需要繳納,增值稅,印花稅?城建稅及附加稅么?
我們單位是個小學,學校的食堂,大門位置,被征用了,現在棚戶區改造工作領導小組辦公室,要給我們征收補償款,大約76萬多元,讓我們來開票,我問了財政,財政說這是我們的收入,不能開局行政事業性收據,我想請問一下,我是需要開局增值稅電子普通發票么?開局的內容是什么?學校是小規模,那我需要繳納,增值稅,印花稅?城建稅及附加稅么?另外棚戶區改造領導小組辦公室,他們有稅號么?開發票,我只寫單位名稱,不寫稅號也不對吧?麻煩解答疑惑,謝謝了
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫療行業,免增值稅,規模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發現預付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉出,我查了后發現是幾年前買的資產和裝修款沒有開發票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉出相應的科目,后續匯算清繳時再做調增處理,不知是否可行,或者有無相關的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發現應付賬款的科目中有幾家供應商已經停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實際上其實已經付清對方的款了),我也想寫個說明由領導審批后轉入營業外收入,繳納企業所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規,請問老師有其他辦法嗎?
老師,我們是私立學校,學校有食堂,本月食堂的食材供應商因為工作沒到位,被我校罰款1000元,現在這個1000元我是做賬營業外收入,就是想問一下這個要繳納增值稅嗎?按6%計算繳納嗎?
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎