可以,做相反方向的分錄沖回原分錄即可,確保借貸平衡。具體分錄需要根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。
老師!這個(gè)月付的款,下個(gè)月才到的發(fā)票會(huì)計(jì)處理是先預(yù)付,等發(fā)票到在把預(yù)付沖掉還是發(fā)票到了把之前那筆分錄沖掉在重新做一筆分錄?
老師 ?我這之前因?yàn)槿鄙俪杀緯汗肋^(guò),做的是借庫(kù)存貸應(yīng)付賬款暫估? ? ?現(xiàn)在進(jìn)來(lái)票了,但是進(jìn)來(lái)的是勞務(wù)發(fā)票,不是庫(kù)存發(fā)票,現(xiàn)在這個(gè)勞務(wù)票能沖之前暫估嗎,沖得話分錄怎么做
老師,發(fā)票未到暫估的時(shí)候有確定的金額、供貨方,能否不體現(xiàn)暫估字眼,直接:借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款~某公司,發(fā)票到了,把這個(gè)分錄沖紅,在按這個(gè)分錄做一遍發(fā)票附后面?
你好老師我們是咨詢公司,之前有暫估,這個(gè)月對(duì)方給我們開(kāi)過(guò)來(lái)發(fā)票,我想暫估沖了,怎么做分錄呢
老師,就是今年收到去年貸款利息的發(fā)票,以前貸款利息是每個(gè)月做的分錄,現(xiàn)在一張發(fā)票開(kāi)了過(guò)來(lái),這個(gè)是把以前的分錄紅沖了之后,在做收到發(fā)票的分錄,還是怎么處理呢
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請(qǐng)教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價(jià)總額1000萬(wàn)元。已知,如果單獨(dú)銷售A、B、C三種商品,其價(jià)格分別為200萬(wàn)元、300萬(wàn)元、500萬(wàn)元。根據(jù)以往慣例,甲公司經(jīng)常以組合方式銷售B、C產(chǎn)品,組合價(jià)為600萬(wàn)元;A產(chǎn)品經(jīng)常以200萬(wàn)元的價(jià)格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟慕灰變r(jià)格為( )萬(wàn)元。
有兩個(gè)員工去年不滿6萬(wàn),但今年會(huì)超過(guò)6萬(wàn),但是前面幾個(gè)月已經(jīng)按6萬(wàn)申報(bào)。這個(gè)應(yīng)該如何處理?
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說(shuō)一下,計(jì)算遞延所得稅-5萬(wàn)元 計(jì)算所得稅費(fèi)用95萬(wàn)元 為什么是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的當(dāng)期發(fā)生額計(jì)算,為什么不是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的年末余額計(jì)算呢?
您好老師,現(xiàn)在個(gè)體工商戶還有核定征收嗎?
老師 制造業(yè)企業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)的流程一般是怎么樣的
老師,您好 一般納稅人認(rèn)證了部分發(fā)票,同一個(gè)月,有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),有交稅,分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報(bào)表
還款的時(shí)候怎么寫(xiě),還給這個(gè)公司錢(qián)怎么分錄
提供再生鋁的加工費(fèi)開(kāi)票可以即征即退嗎
老師,為什么社保增加一個(gè)人員,社保費(fèi)用比之前的平均值要高