先做預付賬款,等發票來了再沖銷預付賬款
老師好,這個月銀行已經付過租金了,但是沒有收到發票,我是先走預付款等收到發票在沖預付款還是直接走賬,如果下個月收到發票直接把發票給粘貼到這個月就行了?
老師!這個月付的款,下個月才到的發票會計處理是先預付,等發票到在把預付沖掉還是發票到了把之前那筆分錄沖掉在重新做一筆分錄?
我們公司之前工程款,沒收到發票之前呢,他們做了預付款(有很多筆,包括收到發票的703100這筆,這筆呢總的是718000,20年12月的時候付了703100,還有14900沒付的),然后今年二月份就收到了發票(718000的發票),然后當時代理記賬那些人就把預付沖了718000(他是按總的預付款來沖了,沒有分筆數沖的),然后這個月我們公司把尾款14900付了,請問老師我該怎么做賬了[皺眉]
老師,3月份我們付了一筆款,計入了預付賬款,3月底收到發票,我沖了預付款,入了費用,4月份我們又付了一筆款,入了預付款,結果五月初他們給我們開了3月+4月的發票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經入賬的3月份發票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發票充之前的預付嗎?就是把5月份的發票做到6月份去
老師好,我想問下有一張發票我沒看到,做了預付,但是在認證系統里我把進項抵扣了,那我這個月怎么沖預付呢,還有沖預付的會計分錄怎么做分錄啊
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師請問應付職工工資余額賬實不符,那應該怎么去核對呢
有實收資本,帳上有利潤,沒有固定資產,股權轉讓的最低收入怎么確認?
會計學堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是100%正常的,也能查看答案。但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度只有一點點是怎么回事?也看不到答案,沒辦法確定自己哪個環節出了問題。
老師,請問這怎么算呢
老師好,匯算清繳A105080資產折舊攤銷調整明細表,是所有的固定資產折舊都要填嗎?沒有調整的可以不填嗎?
老師 電商公司掙的錢(毛利潤)去哪里了 包含平臺里面可以提現但是還沒提現出來 還有在待結算還沒到可以提現賬戶里面的錢嗎
老師 我在電局做了預繳 但是不能扣款 我去稅局重新預繳的 我在電局那個預繳增值稅需要怎么刪掉呢?
謝謝老師!發票最晚期限是明年的匯算清繳前到都可以嗎?
對,匯算清繳前取得發票就行
比如發票是明年四月份到就把這張發票做到明年四月份賬里?分錄還是跟之前一樣不變?
取得發票直接附在去年的賬里就行
去年做預付,今年才收到發票的話分錄不用在今年調嗎?
在今年進入到固定資產里面就可以。
比如發票是今年四月份到固定資產就做到四月?發票就附在去年哪個月付款的后面?摘到那需備注些什么呢?
對,發票就直接附在憑證后面就行了,摘要就寫購某某資產
需要備注是去年的嗎
這個不需要特別備注