請直接提問財(cái)會問題,老師這邊幫您解答。對于您的問題,正確的會計(jì)分錄一般是借記“銀行存款”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”。具體要看這筆款項(xiàng)是用于補(bǔ)繳上期欠稅還是當(dāng)期稅款。
老師好,增值稅留底1000,會計(jì)科目是什么呢?想聽聽其他老師的建議!!謝謝
老師好,一般納稅人,上個(gè)月增值稅留底2000,放在轉(zhuǎn)出未交增值稅里,這個(gè)月想抵扣了,會計(jì)科目是什么呢?借方貸方是什么呢?想聽聽其他老師的建議!!!謝謝
老師好,一般納稅人,上個(gè)月增值稅留底2000,放在轉(zhuǎn)出未交增值稅里,這個(gè)月想抵扣了,會計(jì)科目是什么呢?借方貸方是什么呢?想聽聽其他老師的建議!!!謝謝
老師好,起初建賬,一般納稅人,增值稅有2000的留底,在建賬時(shí)放在哪個(gè)科目里,是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢?想聽聽其他老師的建議!!!想聽聽其他老師的建議!!!謝謝
老師好,起初建賬,一般納稅人,增值稅有2000的留底,在建賬時(shí)放在哪個(gè)科目里,是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢?想聽聽其他老師的建議!!!想聽聽其他老師的建議!!!想聽聽其他老師的建議!!!謝謝
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?