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老師好,一般納稅人,上個月增值稅留底2000,放在轉出未交增值稅里,這個月想抵扣了,會計科目是什么呢?借方貸方是什么呢?想聽聽其他老師的建議!??!謝謝

2024-08-11 17:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-08-11 17:49

同學你好,這個月想抵扣了,到月底,把進項、銷項等轉入轉出未交增值稅科目后,按轉出未交增值稅科目余額轉入未交增值稅。即月底時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。

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快賬用戶5753 追問 2024-08-12 11:06

老師好,看這兩張圖片,放在哪個科目里,具體的是正數還是負數呢?

老師好,看這兩張圖片,放在哪個科目里,具體的是正數還是負數呢?
老師好,看這兩張圖片,放在哪個科目里,具體的是正數還是負數呢?
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齊紅老師 解答 2024-08-12 14:14

同學你好,這個都是借方余額,可以抵扣處理,但是不用繳納增值稅,暫時先不用做賬處理。等需要繳納增值稅的時候,再做憑證處理即可。

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快賬用戶5753 追問 2024-08-12 17:25

老師好,是起初建賬,放在哪個會計科目里呢?

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齊紅老師 解答 2024-08-12 17:27

同學你好,期初建賬,就放在應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅科目里即可。

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借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 銷項稅額-進項-留底
2024-08-11
同學你好,這個月想抵扣了,到月底,把進項、銷項等轉入轉出未交增值稅科目后,按轉出未交增值稅科目余額轉入未交增值稅。即月底時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。
2024-08-11
你好,還轉回到飲應交稅費-應交增值稅-進項稅
2024-08-11
你好,根據你上月做的 抵扣后借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 轉出未交增值稅(你上月做的具體科目)
2024-08-11
同學你好,你既然放在轉出未交增值稅那個科目里,那你這個月要抵扣的話也是從這個科目里面轉出來
2024-08-11
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