您好,這個放在應交稅費負數就成
老師好,應收賬款負數是什么科目的正數呢? 想聽聽其他老師的建議!!!! 謝謝
老師好,餐飲行業,公司買的豬肉,大豆油,大米,豆皮那些放在哪個科目里呢?想聽聽其他老師的建議!!!想聽聽其他老師的建議!!! 謝謝
老師好,增值稅留底1000,會計科目是什么呢?想聽聽其他老師的建議!!謝謝
老師好,起初建賬,一般納稅人,增值稅有2000的留底,在建賬時放在哪個科目里,是正數還是負數呢?想聽聽其他老師的建議!!!謝謝
老師好,起初建賬,一般納稅人,增值稅有2000的留底,在建賬時放在哪個科目里,是正數還是負數呢?想聽聽其他老師的建議!!!謝謝
納稅總額問題,像24年1月申報23年第四季度申報產生的稅金,還有匯算清繳稅金這些。
老師,我們公司代勞務人員開具的勞務費發票,稅務代開時繳納的增值稅和附加稅可以走公司報銷嗎,用什么做記賬憑證呢
今年匯算清繳發現有誤遺漏,想在更正24年最后一個季度財務報表和企業所得稅預繳表可以更正的嘛
請問給電影院裝修,電影院用電影票抵裝修款,這種賬務怎么處理?電影院還不給開發票。
個體工商戶有做老板的工資,匯算清繳這部分工資需要調增嗎
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢
有些其他問題,不能收,請問勞務公司是否可以代收
老師我填寫納稅調整項目的明細表,老師三資產類調整項目的其他是從哪里取的數,
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,是25年那邊才給的發票,所以24年壓根不知道這部分發票,肯定沒調整啊,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
為什么輔導期公司第一個月進項稅額不能抵扣嗎,要全額交稅呢?
老師好,是放在應交稅費-未交增值稅,還是放在應交稅費-轉出未交增值稅呢?謝謝
老師好,應交稅費是一級科目啊
放在應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅就成
老師好,是起初建賬,是正數還是負數呢?
老師好,在了嗎?
因為是留底稅額,所以按照負數填寫就成
老師好,本年累計借方余額是8000,填負數還是正數呢?
這個借方就是填寫負數的
老師好,貸方余額是10600,這個是正數還是負數呢?
應交稅費貸方余額就是填寫正數的
老師好,本年累計貸方是10600,這個數是正數還是負數呢?
應交稅費科目貸方金額就是正數
東老師好,今天我著急報稅多問幾個問題哈,謝謝,增值稅2000,是上個月的留底,這個月想抵稅了,會計科目借方貸方分別是什么呢?把2000這個數也放上?
我不知道您平時增值稅怎么結轉的,麻煩發給我看看
老師好,有兩個圖片,一個是起初建賬的數,一個是記賬公司給的起初數,增值稅那行說是留底,
意思是在轉出未交增值稅是嗎?
老師好,我不知道放在哪個科目里?
放到應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅就成
但是試算不平衡了
不平衡這個你要是留抵是借方正數或者貸方負數