您好,季度申報的時候,開票是寫在?第一欄? 然后帶出來第二欄次,第三欄是除了增值稅發(fā)票以外其他開票情況
老師好,今天申報三季度的,小規(guī)模酒店。在第三欄稅控設(shè)備開票填寫13606.8以后,申報顯示第一欄必須大于等于第二加第三欄。請問是不是同時還要在第一欄應(yīng)征增值稅銷售額填寫13606.8元
小規(guī)模納稅人2022年第一季度沒有開票無票收入填寫在報表的第一欄還用同時填寫在‘其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額’那一欄嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,今年6月前定額,核定銷售額每月40萬,今年第一季度開票18萬左右,報稅在第一欄填入18萬,在第十二欄填寫的120萬,增值稅是12000元,第二季度,直接在12欄填寫的120萬,免稅,現(xiàn)在第三季度查賬,銷售額400萬,是超過了小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)了嗎
您好 增值稅納稅申報季度超過30萬,第三攔次其他增值稅發(fā)票(不含稅銷售額)填的是什么,未開票調(diào)那一欄,普票填那一欄
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,第一季度開具3%專票2萬元,開具1%普票30萬元,還有未開票收入5萬元,我把專票2萬填寫在第二欄增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額,普票30萬填寫在第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額,第一季度全部收入37萬填寫在第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,得出來的稅額是1.11萬,不知道這樣申報對嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那我是在哪里找開票的數(shù)據(jù)填去第一欄?開發(fā)票的系統(tǒng)嗎?然后我的總收入減去開票的,剩下的無票收入填到第三欄嗎?
嗯對,是這樣填寫的,這個理解的沒錯